国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

甲化妝品廠2020年1月發(fā)出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價(jià)每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,其消費(fèi)稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當(dāng)月全部對外銷售,實(shí)現(xiàn)不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產(chǎn),本月生產(chǎn)的高檔化妝品全部實(shí)現(xiàn)對外銷售,實(shí)現(xiàn)不含稅銷售額37萬元。計(jì)算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實(shí)際繳納消費(fèi)稅稅額。
1/1425
2022-04-11
請問下。 2020年1月,短期借款年初數(shù)為18784793.46,期末數(shù)為17364793.46。 1月還貸款利息為67104.63。 請問是如何計(jì)算的?
1/709
2020-06-18
4.2月15日,向銀行借入為期3個(gè)月的短期借款40萬元,年利率為6%,款項(xiàng)已存入銀行。
1/2528
2022-05-03
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
1/1563
2019-06-22
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
2/437
2022-08-26
購買的化工原料要做到生產(chǎn)成本里嗎?可不可以做到生產(chǎn)成本里的制造費(fèi)用
2/840
2016-06-20
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫暫借款20萬,要怎么做分錄
1/857
2019-01-21
甲公司建造一條生產(chǎn)線,該工程預(yù)計(jì)工期為兩年,建造活動(dòng)自20×4年7月1日開始,當(dāng)日預(yù)付承包商建造工程款3 000萬元。9月30日,追加支付工程進(jìn)度款2 000萬元。甲公司該生產(chǎn)線建造工程占用借款包括:(1)20×4年6月1日借入的三年期專門借款4 000萬元,年利率6%;(2)20×4年1月1日借入的兩年期一般借款3 000萬元,年利率7%,甲公司將閑置部分專門借款投資貨幣市場基金,月收益率為0.6%,不考慮其他因素。20×4年甲公司該生產(chǎn)線建造工程應(yīng)予資本化的利息費(fèi)用是(  )。(2013年) A.119.50萬元 B.122.50萬元 C.137.50萬元 D.139.50萬元
1/4375
2023-06-17
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費(fèi)用——工資2000 ????銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
4/1576
2020-03-04
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個(gè)月借款20萬元,年利率6%,利息按月計(jì)提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付賬款1000 借:短期借款200000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款201000
2/645
2021-12-16
出資時(shí)A出100,后來股權(quán)20原價(jià)轉(zhuǎn)給B,是不是這樣分錄? 借:實(shí)收資本A 20 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 20 借:銀行存款B 20 貸:實(shí)收資本B 20 借:其他應(yīng)付款A(yù) 20 貸:銀行存款 20
4/402
2020-02-19
老師,借款50萬,借款24個(gè)月,每月16號還等額本金,利息不同。年利率4.35%,月利率如何算的呢? 1月借款,2月開始還款,怎么算1月份要還多少本金,要還多少利息?
1/1420
2021-06-23
無形資產(chǎn)研究過程中,發(fā)生的材料費(fèi)和人工費(fèi)為什么借記無形資產(chǎn)-費(fèi)用化支出,貸記銀行存款,沒有支付為什么計(jì)入銀行存款?什么時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?
1/1817
2019-03-03
老師那個(gè)展會(huì)費(fèi)用 付款的時(shí)候發(fā)票沒到 是先掛應(yīng)付 到時(shí)再費(fèi)用化嗎
1/362
2018-12-18
為什么利息資本化就是入了成本了,不會(huì)影響企業(yè)利潤?? 詳細(xì)問題請看圖
1/1559
2020-04-07
新產(chǎn)品研發(fā)人員薪酬在開發(fā)階段資本化 計(jì)入存貨的成本嗎
2/2984
2019-07-12
剛接觸一家加工鉀肥的企業(yè) 加工時(shí)要添加一些添加劑, 費(fèi)用就是人員工資、電費(fèi)。 請教您會(huì)計(jì)分錄 借:生產(chǎn)成本—添加劑  ? 制造費(fèi)用 (電費(fèi) 折舊)  ? 銷售費(fèi)用 (工資?)???  ?? 貸:原材料——氯化鉀
1/1051
2017-08-14
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時(shí):借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時(shí): 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時(shí):借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,請問本票是這樣作的嗎
3/1616
2016-04-25
開發(fā)公司將借款利息記入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,有本年度也有上年度的,如何沖賬?
1/843
2021-10-09
老師,是這樣,我有一筆應(yīng)付賬款 —業(yè)務(wù)成本,對應(yīng)科目是主營業(yè)務(wù)成本,但是在付款的時(shí)候,由于賬戶設(shè)置,變成了借費(fèi)用貸銀行存款
1/280
2022-04-15
添加到桌面