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老師好,我們現(xiàn)在有一個(gè)帳套是專門核算往來賬款的,有一批報(bào)損的庫(kù)存商品從業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)集成進(jìn)來了,分錄是借:管理費(fèi)用。貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢。貸:庫(kù)存商品 我們想要把這個(gè)成本科目轉(zhuǎn)到另外一個(gè)帳套,這個(gè)要怎么做
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2021-09-01
舉例4:我名下工行轉(zhuǎn)入我名下建行800元 該如何分錄:
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2019-09-12
老師我6月份收到我司購(gòu)買的固定資產(chǎn)(機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票),是融資租賃的,首付已付,但是還沒走分期,這賬應(yīng)該怎么入,銀行開始還款,又怎麼入賬
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2018-08-08
房地產(chǎn)開發(fā)總公司,和承建商總公司簽工程合同。承建分公司承建分公司的工程,工程款從分公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到承建商分公司,專票是承建商總公司開給開發(fā)商分公司的,會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),怎么走帳更合適
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2018-05-31
給職工發(fā)放的防暑降溫費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用或管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)費(fèi),貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對(duì)象計(jì)入制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
我明天上午要去面試一家物業(yè)管理公司的會(huì)計(jì),但我有幾年沒有工作了,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)面試官問的物業(yè)管理行業(yè)營(yíng)改增問題呢?老師能告訴一些快速掌握的方法,關(guān)鍵是先應(yīng)對(duì)面試咯,麻煩了。
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2017-02-26
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制其會(huì)計(jì)分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)1000元,其中車間辦公費(fèi)400元 行政管理部門辦公費(fèi)600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時(shí)分配,甲產(chǎn)品6000工時(shí),乙產(chǎn)品4000工時(shí)),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-20
你好,法人變更(工商、銀行都已變更)后,稅務(wù)局要變更嗎?我是舊法人,新法人不積極變更,對(duì)舊法人有影響嗎?還是對(duì)新公司有影響?
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2019-07-13
你好,請(qǐng)問中秋給員工福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款就可以嗎? 還是需要做在工資表里和工資一起算:借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)。謝謝
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2019-09-20
4.銷售材料一批,原材料實(shí)際成本為80 000元銷售價(jià)款為100 000元,材料已經(jīng)發(fā)出,收到貨款及增值稅并存入銀行。 5.計(jì)提并支付應(yīng)付職工工資600 000元,其中生產(chǎn)車間工人工資200 000元,車間管理人員工資100 000元,公司行政管理人員工資110 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資90 000元,在建工程人員工資100 000。應(yīng)付職工工資已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 6.計(jì)提并繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)240 000元,其中生產(chǎn)車間工人80 000元,車間管理人員40 000元,公司行政管理人員44 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員36 000元,在建工程人員40 000元。 7.根據(jù)上述職工工資總額的14%提取福利費(fèi)。 8.收到上月預(yù)付給B公司款項(xiàng)的原材料,材料價(jià)款200 000元,增值稅稅款26 000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 9.購(gòu)入不需安裝的設(shè)備一臺(tái),用銀行存款支付相關(guān)款項(xiàng)共100 000元,其中增值稅稅款8 000元。 分錄怎么做?
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2023-11-17
老師早上好,有個(gè)事想問下你,我們公司是租一間辦公室,現(xiàn)在是我們公司和商業(yè)管理公司簽定的租賃合同(房屋租賃登記備注證明),然后現(xiàn)在注冊(cè)的時(shí)候有房屋所有權(quán)人這個(gè)要填寫,那我是填寫商業(yè)管理公司的法人還是房地產(chǎn)法人的?
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2022-03-14
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
房地產(chǎn)企業(yè)投資期和建設(shè)期管理費(fèi)占比多少合理?
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2019-03-04
老師,如果工資和社保不計(jì)提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費(fèi)用(公司部分社保)2000 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時(shí) 借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營(yíng),2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)承包一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工,建設(shè)施工合同中注明工程總價(jià)款為2000萬(wàn)元。另外得到對(duì)方支付的提前竣工獎(jiǎng)120萬(wàn)元。(2)承包一家商場(chǎng)的裝飾工程,完工后向商場(chǎng)收取人工費(fèi)30萬(wàn)元、管理費(fèi)6萬(wàn)元、輔助材料費(fèi)3萬(wàn)元。工程主要材料由商場(chǎng)提供。(3)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬(wàn)元。對(duì)方一次性支付租金18萬(wàn)元
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2023-03-22
上任會(huì)計(jì)未移交賬務(wù),老板說以前不管了,另外建賬套,這樣行嗎?起初數(shù)據(jù)不管行嗎?
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2023-08-02
軟件記賬憑證,工資,福利費(fèi),社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會(huì)有問題嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
再請(qǐng)問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅?。? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
計(jì)提年終獎(jiǎng),賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),對(duì)嗎
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2017-02-17
再請(qǐng)問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅?。? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23