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1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
1/811
2015-11-10
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費(fèi)的會計(jì)分錄。
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2023-06-18
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開了增值稅專用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
1/262
2019-10-24
小規(guī)模納稅人1月代開專票,稅金1月已交 本月做賬時(shí),增值稅和附加稅怎么做分錄?
1/659
2020-02-16
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票比較多,季度申報(bào)增值稅時(shí)附加稅如何計(jì)算已經(jīng)預(yù)交的金額
1/439
2019-10-13
你好 我季度有代開專票有預(yù)交增值稅附加稅 我這個(gè)附加稅計(jì)稅依據(jù)改不了怎么辦
3/310
2022-04-09
老師您好,比如說我們租房對方給代開增值稅專用發(fā)票一年450000元,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
1/307
2021-01-07
個(gè)人去稅局代開服務(wù)類發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個(gè)人所得稅要一并交?
3/1066
2017-02-28
我?guī)臀覀児敬_了勞務(wù)發(fā)票,如果公司不幫我繳納個(gè)人增值稅,對我會有什么影響
2/790
2021-01-13
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報(bào)的減免稅怎么計(jì)算?
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2022-01-11
如果個(gè)人自然人代開增值稅普票,在國稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
1/1178
2017-08-18
小規(guī)模納稅人去代開了專票,增值稅已經(jīng)交了,附加稅這個(gè)月做賬的話,是不是要計(jì)提
1/805
2019-12-26
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號呢
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2018-07-11
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來填寫
1/483
2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎?為什么這個(gè)是現(xiàn)場繳納?。?/span>
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2017-06-07
到國稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
3/808
2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來退還一半城建稅。
1/575
2019-05-24
請問老師,因個(gè)人業(yè)務(wù)代開發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說這不是建筑服務(wù)類別,屬于勞務(wù)費(fèi),增值稅1%,個(gè)稅會在20%以上。如何簽合同避免個(gè)稅,把個(gè)稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
1/797
2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對方給代開發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對吧
1/948
2019-05-21