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請問老師,因個人業(yè)務代開發(fā)票,業(yè)務是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務-安裝服務。稅務局說這不是建筑服務類別,屬于勞務費,增值稅1%,個稅會在20%以上。如何簽合同避免個稅,把個稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準備租賃一套民房做辦公用,對方給代開發(fā)票,稅費由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個稅都是免征的對吧
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2019-05-21
上月到稅務局代開專票,增值稅當場也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶說發(fā)票不對,已返還,要到稅局申請紅沖,紅沖之后賬務怎么處理?
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2019-11-09
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人當月代開了增值稅專用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
1/262
2019-10-24
小規(guī)模納稅人1月代開專票,稅金1月已交 本月做賬時,增值稅和附加稅怎么做分錄?
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2020-02-16
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票比較多,季度申報增值稅時附加稅如何計算已經(jīng)預交的金額
1/439
2019-10-13
你好 我季度有代開專票有預交增值稅附加稅 我這個附加稅計稅依據(jù)改不了怎么辦
3/310
2022-04-09
老師您好,比如說我們租房對方給代開增值稅專用發(fā)票一年450000元,怎么計算進項稅額?
1/307
2021-01-07
個人去稅局代開服務類發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個人所得稅要一并交?
3/1066
2017-02-28
我?guī)臀覀児敬_了勞務發(fā)票,如果公司不幫我繳納個人增值稅,對我會有什么影響
2/790
2021-01-13
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報的減免稅怎么計算?
1/495
2022-01-11
如果個人自然人代開增值稅普票,在國稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
1/1178
2017-08-18
小規(guī)模納稅人去代開了專票,增值稅已經(jīng)交了,附加稅這個月做賬的話,是不是要計提
1/805
2019-12-26
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
1/1398
2023-10-09
開的國際代理免稅的發(fā)票,做增值稅申報時需要把賺取的差價部分做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
1/171
2020-04-07
供貨方在稅局代開的增值稅專用票是3個點的,是不是就不能進行進項稅額抵扣了?
1/719
2018-12-28
小規(guī)模納稅人:去稅務局代開了一張5000元的專票,交了增值稅,地稅還需要交附加稅嗎?
1/1037
2016-08-14
2月代開了1張增值稅專用發(fā)票 已經(jīng)在公賬戶扣了稅款185.4 小規(guī)模 怎么做會計分錄
1/615
2017-03-03