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3、資料:甲公司為商品流通企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。20×1年 11月30 日,庫(kù)存A 商品 200件,實(shí)際總成本為 40000元,單位成本為 200 元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。該公司庫(kù)存商品發(fā)出的計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出法。發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)20×1 年 12 月5 日,購(gòu)進(jìn) A 商品 500 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 105000 元,增值稅稅額為17850元;另支付運(yùn)費(fèi) 500 元,運(yùn)費(fèi)增值稅55 元;全部款項(xiàng)為123378 元,以銀行存款支付,A商品驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)20×1 年12 月 10 日,銷售 A商品 300件,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 90000元,增值稅稅額為15300元,款項(xiàng)合計(jì)為105300 元,收到支票,存入銀行。 (3)20×1 年 12 月13 日,購(gòu)進(jìn) A 商品 300 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 67500 元,增值稅稅額為 11475 元,全部款項(xiàng)為 78975 元,以銀行存款支付,A商品驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)20×1 年 12 月 20 日,銷售 A商品 550 件,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 132
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2022-04-11
六、差額計(jì)稅的三種開(kāi)票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費(fèi),80000元是代安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣員工工資、福利和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。那么,智勝人力資源公司可以如何開(kāi)具差額發(fā)票和進(jìn)行賬務(wù)處理? 您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計(jì)算出來(lái)的。
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2020-09-02
建筑行業(yè)一般納稅人,在8月份開(kāi)了簡(jiǎn)易征收3%的普票,8月的國(guó)稅已經(jīng)申報(bào)了,不知道簡(jiǎn)易征收3%普票產(chǎn)生的增值稅要也樣報(bào)?什么時(shí)候報(bào)?賬務(wù)怎么處理?
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2017-09-15
老師,我們是簡(jiǎn)易征收的施工老項(xiàng)目,公司給業(yè)主開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)必須是增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-12-19
一、有形動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 二、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 三、視同銷售行為中無(wú)償交易增值稅征稅政策差異分析
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2020-03-16
我們是投資公司,要做定增基金,1、收取管理費(fèi)2% 其中0.1%是給另一個(gè)公司的,納稅額是2%--0.1%嗎?2.浮動(dòng)收益也要繳納增值稅嗎?
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2016-09-19
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來(lái)勞務(wù)費(fèi)開(kāi)出專票,可是發(fā)工資沒(méi)有收到專票,怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費(fèi)等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
稅法的增值稅。真心不懂,求大神幫忙
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2016-01-06
老師,我想問(wèn)一下,員工欠公司款5000,但是,以前財(cái)務(wù)經(jīng)理給他平白無(wú)故沖掉5000,走的差旅報(bào)銷,但是無(wú)票,走管理費(fèi)用-納稅調(diào)增。我想知道這樣做是否對(duì)?
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2022-08-25
老師你好,我想問(wèn)下這個(gè):適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅,這句話怎么理解呢
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2019-07-15
物業(yè)公司代收商場(chǎng)電費(fèi),但是稅務(wù)局說(shuō)我們賣電,喊交增值稅,電力公司也不分開(kāi)設(shè)立電表,我們?nèi)ナ盏臅r(shí)候是給商場(chǎng)賣家開(kāi)的我們公司的收據(jù),稅務(wù)局的要求是否合理,如果合理,遇到這種如何處理呢
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2017-09-18
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅,這季度不是稅3減成1了么,如果30萬(wàn)以內(nèi),填在免征增值稅.比如免征增值稅填3萬(wàn),那下面對(duì)應(yīng)的免征增值稅額是按照百分之1算稅,還是3算稅呢
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2020-07-03
農(nóng)民專業(yè)合作社,生產(chǎn)的所有農(nóng)副產(chǎn)品,只有自產(chǎn)自銷才免征增值稅,那企業(yè)所得稅呢?
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2020-03-10
老師,申請(qǐng)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退時(shí),減免類型方式一般是稅率減免和退庫(kù)減免嗎
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2018-12-18
老師,未達(dá)起征點(diǎn)免增增值稅,計(jì)提的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要繳稅嗎?
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2019-10-12
②向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)100萬(wàn)元。委托乙運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得乙運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含增值稅費(fèi)金額6萬(wàn)元。本月全部領(lǐng)用該批農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品 ③購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元,增值稅額2.6萬(wàn)元。 ④銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額400萬(wàn)元,另外收取包裝物租金6.78萬(wàn)元。 ⑤采取依舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為22.6萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)4萬(wàn)元 。 ⑥因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額上月已抵扣)。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定并于當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額;除購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品以外,購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品使用的增值稅稅率均為13%。要求:計(jì)算甲公司本年5月的應(yīng)納增值稅。
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2022-10-28
老師,我想問(wèn)問(wèn),我們員工報(bào)銷,但是沒(méi)有發(fā)票,我們上一個(gè)經(jīng)理,走賬,就走借:管理費(fèi)用-納稅調(diào)增,以此也沖了他的借款。這樣做對(duì)不對(duì)?
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2022-08-22
廠房出租管理費(fèi)的稅收管理分類是什么
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2018-07-20
小規(guī)模企業(yè)公交公司3月丨日起免征增值稅,收入要確認(rèn)稅金嗎?
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2022-03-22
個(gè)體核定征收,季度核定額是9萬(wàn),本季度開(kāi)了40萬(wàn),超過(guò)了專管員核定額,但是沒(méi)超過(guò)小微企業(yè)滿45萬(wàn)繳增值稅的檔,那我到底按哪個(gè)、,應(yīng)不應(yīng)該交稅啊
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2022-01-17