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老師,稅控設(shè)備維護費應怎么做賬? 借:應交稅費-增值稅-減免稅280 貸:管理費用-維護費280
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2019-06-05
給員工福利,對方開的專票,我做借管理費用,應交稅費-應該增值稅-進項稅,貸庫存現(xiàn)金,這樣可以么?其他分錄還需不需要做?我報稅的時候是不是要把這個福利費的稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-04-03
金稅盤是減免 剛開始購買是分錄是 借管理費用貸現(xiàn)金 現(xiàn)在稅盤抵扣了 我做 借應交稅費 增值稅 減免稅款 貸管理費用 這樣對嗎?還需要做別的什么分錄嗎
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2019-10-14
小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會,收到的物業(yè)費及停車管理費存入小區(qū)出納的支付寶里,小區(qū)沒有給業(yè)主開發(fā)票,只提供收款收據(jù)。像這樣情況,會計分錄要如何做?另外小區(qū)如果沒有開發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅?
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2017-09-27
22日,因管理不善使一批庫存材料被盜,該批原材料的實際成本為3萬元,購買時支付的增值稅稅額為0.39萬元, 并已于購買的當期抵扣,經(jīng)批準作為管理費用處理的整個業(yè)務的會計分錄
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2023-12-09
老師,這題有答案嗎?稅務師題庫里面的題,答案為A,不正確吧? 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會決定將本公司外購的10套商品房低價出售給公司管理人員。所出售的商品房實際買價為每套30萬元,公司向員工的出售價格為每套20萬元,但要求相關(guān)員工購得房屋后需為公司服務10年。不考慮其他相關(guān)稅費,甲公司在2×21年因該項業(yè)務應計入管理費用的金額為()萬元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31
老師,我請問我計提稅費時的分錄,是不是要把每一種稅種的明細寫出來啊?這樣子的話,要三張憑證才寫得完哦 老師,我計提稅費時,可不可以就只寫 借:管理費用——增值稅及附加,貸:應交稅費?
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2016-07-07
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時記入營業(yè)外支出,但主管會計審核時讓我改記在管理費用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04
汽車保險費的問題,以前還是營業(yè)稅的時候 (老會計做的) 借 預付賬款 貸 銀行存款,每月攤銷時,借 管理費用-汽車保險費,貸 預付賬款-汽車保險費,現(xiàn)在開的是增值稅有進項稅該怎么做分錄呢??
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2016-07-27
老師,這種發(fā)票我做賬了。借 管理費用 0.07 貸銀行存款 因為進項稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
公司購監(jiān)控一批.對方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對方是17%稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當月所開的增值稅增值稅稅金.例 應繳稅3萬.減抵扣1萬,實繳2萬
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2017-09-01
做賬時是借:管理費用-勞務費 應交稅金-增值稅(進項) 貸:銀行存款
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2019-09-24
管理費用中,60萬元為預計負債支出;5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該專利權(quán)為當年7月份以100萬元價款(不含增值稅)向境外企業(yè)(未在中同境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按照10年的使用期限進行攤銷,但未做扣繳稅款的處理。 老師您好,請問上述這個專利權(quán)攤銷不需要調(diào)減嗎?
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2022-03-02
老師好,哪些情況下管理費用里面的差旅費和業(yè)務招待費的增值稅需要轉(zhuǎn)出,不能進行抵扣
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2022-01-01
首次購買的稅控設(shè)備的固定資產(chǎn)5萬,可以全額抵減增值稅,借 應該稅金 5萬 貸 管理費用 5萬 ?以后每個月還用提折舊么?
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2022-04-10
那這張6%的進項需要怎么處理嗎?就寫借管理費用一培訓費,應交稅費增值稅進項,貸庫存現(xiàn)金嗎?這張進項還做某他分錄嗎?
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2018-08-17
建筑企業(yè)掛靠問題,掛靠費用80萬,按6%價稅分離,費用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊開發(fā)票,扣下管理費用,余款支付給施工隊 。這句話什么意思
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2017-10-09
老師,2019年有張修車專票,當時入了管理費用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
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2021-08-26
管理費用中5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該 專利權(quán)為當年7 月份以100萬元價款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國境內(nèi)設(shè) 立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按 照 10年的使用期限進行攤銷,但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師,我預估利潤的時候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應交稅費,就繳款了啊
2/2119
2019-05-31