管理費用中5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該
專利權(quán)為當(dāng)年7 月份以100萬元價款 (不
含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國境內(nèi)設(shè)
立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè)
因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按
照 10年的使用期限進行攤銷,但未做扣
繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師,我預(yù)估利潤的時候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應(yīng)該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應(yīng)交稅費,就繳款了啊
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2019-05-31
公司購監(jiān)控一批.對方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對方是17%稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當(dāng)月所開的增值稅增值稅稅金.例 應(yīng)繳稅3萬.減抵扣1萬,實繳2萬
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2017-09-01
管理費用中,60萬元為預(yù)計負債支出;5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該專利權(quán)為當(dāng)年7月份以100萬元價款(不含增值稅)向境外企業(yè)(未在中同境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按照10年的使用期限進行攤銷,但未做扣繳稅款的處理。
老師您好,請問上述這個專利權(quán)攤銷不需要調(diào)減嗎?
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2022-03-02
我們是投資公司,要做定增基金,1、收取管理費2% 其中0.1%是給另一個公司的,納稅額是2%--0.1%嗎?2.浮動收益也要繳納增值稅嗎?
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2016-09-19
3、資料:甲公司為商品流通企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。20×1年 11月30 日,庫存A 商品 200件,實際總成本為 40000元,單位成本為 200 元,未計提存貨跌價準(zhǔn)備。該公司庫存商品發(fā)出的計價方法為先進先出法。發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)20×1 年 12 月5 日,購進 A 商品 500 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 105000 元,增值稅稅額為17850元;另支付運費 500 元,運費增值稅55 元;全部款項為123378 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (2)20×1 年12 月 10 日,銷售 A商品 300件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 90000元,增值稅稅額為15300元,款項合計為105300 元,收到支票,存入銀行。 (3)20×1 年 12 月13 日,購進 A 商品 300 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 67500 元,增值稅稅額為 11475 元,全部款項為 78975 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (4)20×1 年 12 月 20 日,銷售 A商品 550 件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 132
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2022-04-11
老師,我們是簡易征收的施工老項目,公司給業(yè)主開具增值稅發(fā)票時必須是增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-12-19
建筑行業(yè)一般納稅人,在8月份開了簡易征收3%的普票,8月的國稅已經(jīng)申報了,不知道簡易征收3%普票產(chǎn)生的增值稅要也樣報?什么時候報?賬務(wù)怎么處理?
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2017-09-15
公司購買保本理財產(chǎn)品,要交納增值稅,求詳細帳務(wù)處理明細
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2019-12-06
②向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價100萬元。委托乙運輸公司運輸,取得乙運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含增值稅費金額6萬元。本月全部領(lǐng)用該批農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品
③購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元。
④銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額400萬元,另外收取包裝物租金6.78萬元。
⑤采取依舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為22.6萬元,舊產(chǎn)品作價4萬元
。
⑥因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的采購成本為10萬元(購進工具的進項稅額上月已抵扣)。
甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定并于當(dāng)月抵扣了進項稅額;除購進農(nóng)產(chǎn)品以外,購進和銷售產(chǎn)品使用的增值稅稅率均為13%。要求:計算甲公司本年5月的應(yīng)納增值稅。
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2022-10-28
增值稅的附征稅如何計提?
1/862
2017-08-01
個人業(yè)務(wù)征增值稅有哪些?
1/784
2020-08-03
請問免征增值稅是指什么
1/158
2023-09-26
請簡述增值稅的征稅范圍
1/347
2022-05-22
出口服務(wù)有征增值稅的嗎
1/1099
2019-12-26
資源綜合利用免征增值稅
1/1070
2017-06-28
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務(wù)費開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進項稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
農(nóng)民專業(yè)合作社,生產(chǎn)的所有農(nóng)副產(chǎn)品,只有自產(chǎn)自銷才免征增值稅,那企業(yè)所得稅呢?
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2020-03-10
稅法的增值稅。真心不懂,求大神幫忙
1/966
2016-01-06
老師,我想問一下,員工欠公司款5000,但是,以前財務(wù)經(jīng)理給他平白無故沖掉5000,走的差旅報銷,但是無票,走管理費用-納稅調(diào)增。我想知道這樣做是否對?
4/200
2022-08-25
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