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老師,收到物料公司的增值稅專用發(fā)票 是這樣寫分錄嗎 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額60 貸:銀行存款1060
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2022-02-21
老師,稅法增值稅學(xué)的好暈 有什么好的辦法嗎??
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2019-06-05
轉(zhuǎn)讓金融商品 盈虧相抵后,正差,借:投資收益,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,發(fā)生了納稅義務(wù),這個(gè)能理解。 負(fù)差,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,貸:投資收益 投資收益不是損益類嗎,虧了的時(shí)候,投資收益有余額,該怎么能方便理解呢 請(qǐng)老師幫忙了解答下,謝謝?。?/span>
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2019-04-18
老師,我想問一下,我有個(gè)做豬肉的公司,是免增值稅的,因之前與一個(gè)公司有業(yè)務(wù)關(guān)系,并且還開了發(fā)票,可此公司法人已逃跑,可賬面上的應(yīng)收款還欠50多萬,那我要怎么處理呀
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2020-08-05
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時(shí)記入營(yíng)業(yè)外支出,但主管會(huì)計(jì)審核時(shí)讓我改記在管理費(fèi)用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04
汽車保險(xiǎn)費(fèi)的問題,以前還是營(yíng)業(yè)稅的時(shí)候 (老會(huì)計(jì)做的) 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,每月攤銷時(shí),借 管理費(fèi)用-汽車保險(xiǎn)費(fèi),貸 預(yù)付賬款-汽車保險(xiǎn)費(fèi),現(xiàn)在開的是增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅該怎么做分錄呢??
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2016-07-27
老師,這種發(fā)票我做賬了。借 管理費(fèi)用 0.07 貸銀行存款 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額 為0 請(qǐng)問那在增值稅勾選平臺(tái)抵扣的時(shí)候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
做賬時(shí)是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
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2019-09-24
老師好,哪些情況下管理費(fèi)用里面的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增值稅需要轉(zhuǎn)出,不能進(jìn)行抵扣
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2022-01-01
首次購(gòu)買的稅控設(shè)備的固定資產(chǎn)5萬,可以全額抵減增值稅,借 應(yīng)該稅金 5萬 貸 管理費(fèi)用 5萬 ?以后每個(gè)月還用提折舊么?
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2022-04-10
那這張6%的進(jìn)項(xiàng)需要怎么處理嗎?就寫借管理費(fèi)用一培訓(xùn)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng),貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎?這張進(jìn)項(xiàng)還做某他分錄嗎?
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2018-08-17
建筑企業(yè)掛靠問題,掛靠費(fèi)用80萬,按6%價(jià)稅分離,費(fèi)用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊(duì)開發(fā)票,扣下管理費(fèi)用,余款支付給施工隊(duì) 。這句話什么意思
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2017-10-09
老師,2019年有張修車專票,當(dāng)時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
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2021-08-26
管理費(fèi)用中5 萬元為一項(xiàng)專利權(quán)的攤銷金額,該 專利權(quán)為當(dāng)年7 月份以100萬元價(jià)款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國(guó)境內(nèi)設(shè) 立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所)購(gòu)買,付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價(jià)款,企業(yè)已將該項(xiàng)專利按 照 10年的使用期限進(jìn)行攤銷,但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
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2019-11-21
老師,我預(yù)估利潤(rùn)的時(shí)候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費(fèi)用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應(yīng)該報(bào)利潤(rùn)130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個(gè)增值稅就只是過應(yīng)交稅費(fèi),就繳款了啊
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2019-05-31
公司購(gòu)監(jiān)控一批.對(duì)方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對(duì)方是17%稅金為1萬多)那是不是這個(gè)月可以用這發(fā)票做到管理費(fèi)用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當(dāng)月所開的增值稅增值稅稅金.例 應(yīng)繳稅3萬.減抵扣1萬,實(shí)繳2萬
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2017-09-01
管理費(fèi)用中,60萬元為預(yù)計(jì)負(fù)債支出;5 萬元為一項(xiàng)專利權(quán)的攤銷金額,該專利權(quán)為當(dāng)年7月份以100萬元價(jià)款(不含增值稅)向境外企業(yè)(未在中同境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所)購(gòu)買,付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價(jià)款,企業(yè)已將該項(xiàng)專利按照10年的使用期限進(jìn)行攤銷,但未做扣繳稅款的處理。 老師您好,請(qǐng)問上述這個(gè)專利權(quán)攤銷不需要調(diào)減嗎?
2/1214
2022-03-02
一般納稅人,原來是查征收,自7月份改成核定征收,7月份及以前是開辦期,利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),8月份開了一張?jiān)鲋刀悓F?,沒有進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)利潤(rùn)表要如何處理
1/435
2017-08-15
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅,三萬以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務(wù)費(fèi)開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進(jìn)項(xiàng)稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費(fèi)等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13