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購(gòu)入的稅控設(shè)備和每年的管理費(fèi),在增值稅中全額抵減,可是在繳納且所得稅時(shí),不允許計(jì)入管理費(fèi)用,要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。說(shuō)是享受了增值稅減免,就不能享受所得稅抵扣
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2019-04-24
我是新成立的小規(guī)模納稅人,行業(yè)生產(chǎn)混凝土,征收方式是查帳征收還是核定征收,會(huì)計(jì)政策是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)淮測(cè)測(cè)
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2019-07-10
航天全額抵扣發(fā)票在抵減增值稅后的憑證怎么做支付防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅發(fā)票全額抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
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2018-04-04
我區(qū)經(jīng)濟(jì)普查單位清查工作已進(jìn)入關(guān)鍵階段,請(qǐng)尚未進(jìn)行清查登記的單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶派人攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章于10月31日前,到經(jīng)濟(jì)普查清查登記受理點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)。對(duì)逾期未清查登記的,將依據(jù)《企業(yè)統(tǒng)計(jì)信用管理辦法》納入統(tǒng)計(jì)信用異常企業(yè)名單 老師 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)哪些資料額
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2018-10-29
建筑勞務(wù)公司收到包工頭或班組長(zhǎng)代開(kāi)的發(fā)票時(shí),按照差額征稅的規(guī)定,全額給承包單位開(kāi)具增值稅發(fā)票,按照“(勞務(wù)公司收取承包單位的所有款項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用—包工頭或班組長(zhǎng)的專業(yè)作業(yè)分包額)÷(1+3%)×3%”計(jì)征增值稅 不太理解意思,可否舉例說(shuō)明?怎么是3%的稅率? 公司稅率是9% ,在這塊要怎么進(jìn)行差額征收?
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2019-12-26
挖機(jī)個(gè)體工商戶查賬征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
小規(guī)模納稅人季度收入低于30萬(wàn)是免征增值稅的,是否也是免征附加稅呢?
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2019-07-07
挖機(jī)個(gè)體工商戶核定征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
個(gè)體工商戶辦理超市,稅務(wù)核定是季報(bào),需要每月代扣代繳員工人個(gè)工薪所得稅嗎?增值稅征收品目稅務(wù)認(rèn)定增值稅率16%對(duì)嗎?
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2018-08-15
收到預(yù)收款時(shí)賬務(wù)處理,借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款:95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開(kāi)具了紅字增值稅專票價(jià)稅合計(jì)50000元, 可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22
收取房租一次性開(kāi)具一年的發(fā)票分?jǐn)偤笪闯^(guò)15萬(wàn)元可免征增值稅,一個(gè)說(shuō)免一個(gè)說(shuō)不免不懂怎么理解?不過(guò)發(fā)票已開(kāi)具增值稅就產(chǎn)生如何免征?如在1月份一次性已開(kāi)一年的120萬(wàn)怎么申報(bào)才免征?
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2022-02-19
企業(yè)所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時(shí)候,也和營(yíng)業(yè)稅相同,實(shí)行差額交稅。這個(gè)有什么文件依據(jù)嗎?
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2020-06-04
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來(lái)沒(méi)有錢(qián)進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購(gòu)貨物用于個(gè)人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送他人 D 將外購(gòu)貨物分配給股東
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2020-05-21
小微企業(yè)月銷售額么有超過(guò)十萬(wàn)塊的銷售額的增值稅不是免征嗎?那其附加稅免征嗎?
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2019-03-01
根據(jù)下列資料計(jì)算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬(wàn)元。計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開(kāi)票時(shí)開(kāi)電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開(kāi)專票的銷售額填,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開(kāi)專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對(duì)吧?開(kāi)票時(shí)可以選擇按1%開(kāi),也可以按3%開(kāi)?
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2024-05-31
第四季度月報(bào),我是個(gè)體戶代開(kāi)了增值稅專票,月報(bào)總提示,附表不含稅銷售額錯(cuò)了怎么報(bào)
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2022-01-11
應(yīng)交稅費(fèi)、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個(gè)人所得稅………)明細(xì)帳里要分開(kāi)記科目嗎?
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2017-03-28
項(xiàng)目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請(qǐng)問(wèn)老師要上多少錢(qián)的稅
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2022-01-29