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老師您好!我想咨詢一下:我公司2021年3月27日給某軍工企業(yè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票12萬(wàn)元,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)來(lái)通知要求我方重新把這張發(fā)票換成增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該證明處理,謝謝
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2022-03-29
甲工廠購(gòu)入A材料100千克,買價(jià)10000元,增值稅1300;B材料200立方米,買價(jià)20000元,增值稅2600元。共計(jì)發(fā)生運(yùn)費(fèi)3000元(取得增值稅普通發(fā)票)??铐?xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)(運(yùn)費(fèi)按材料買價(jià)進(jìn)行分配),
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2023-11-28
老師,我沒(méi)有虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票的說(shuō)法?有的話會(huì)有什么后果?
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2019-08-23
個(gè)體工商戶怎么開(kāi)增值稅發(fā)票,具體怎么操作,需要什么費(fèi)用
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2021-10-21
公司2018.11月收到的增值稅專用發(fā)票到現(xiàn)在還未認(rèn)證,現(xiàn)在增值稅稅率發(fā)生了變化后面認(rèn)證沒(méi)影響吧
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2019-03-05
去年的營(yíng)業(yè)外收入,今年需要開(kāi)增值稅發(fā)票。怎么做賬
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2019-04-16
接受勝利公司用機(jī)器設(shè)備投資,投資協(xié)議確認(rèn)投資額為226000元。取得增值稅專用發(fā)票,設(shè)備價(jià)款200000元,增值稅26000元,設(shè)備已投入使用。
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2022-12-12
從昆侖工廠購(gòu)入甲、乙兩種材料各2000千克,兩種材料均驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票顯示:甲材料每千克單價(jià)12元,乙材料每千克單價(jià)16元,甲材料需要繳納增值稅1430元,乙材料需要繳納增值稅1950元,貸款和增值稅尚未支付
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2021-12-29
我公司開(kāi)票人員在開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí),直接把收取客戶的稅收金額開(kāi)在發(fā)票上,就是產(chǎn)品開(kāi)一行稅收開(kāi)一行,都一起開(kāi)在一張發(fā)票上。這樣是不是不可以?
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2017-12-01
日,銷售A產(chǎn)品10件,單價(jià)1500元,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為15000元,增值稅為1950,貨款已收到并存入銀行。該批產(chǎn)品的成本為12000元。
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2022-12-24
請(qǐng)問(wèn)老師6月開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票可以用在5月抵扣嗎
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2023-06-09
增值稅申報(bào)的 附表一 填銷項(xiàng)的時(shí)候 開(kāi)具其他發(fā)票 這項(xiàng) 是指增值稅普通發(fā)票嗎?普通發(fā)票的銷項(xiàng)也要計(jì)算進(jìn)去嗎?
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2016-10-16
虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票犯法嗎
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2015-11-10
價(jià)值100萬(wàn)的貨物已開(kāi)票,先貨后款,根據(jù)合同規(guī)定,客戶先付70%貨款但需開(kāi)70%增值稅專用發(fā)票,想問(wèn)下是否可以在開(kāi)70%的票時(shí)不變發(fā)貨數(shù)量,僅合同的貨物單價(jià)*0.7,再開(kāi)票時(shí),合同數(shù)量再乘0.3?
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2024-04-11
上月開(kāi)出的9%增值稅專用發(fā)票本月作廢還需繳納增值稅嘛?如果需要繳納,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅費(fèi)怎么退回!
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2020-02-07
老師,我咨詢下,礦山施工企業(yè)承包礦山采礦業(yè)務(wù),如何開(kāi)具增值稅發(fā)票,稅率是多少
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2018-10-24
上月所訂R1 原料3萬(wàn)個(gè)驗(yàn)收入庫(kù),單價(jià)為1元/個(gè)。獲得增值稅專用發(fā)票注明稅率為13%,貨 款已開(kāi)出支票結(jié)算。
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2023-11-10
取得的適用增值稅稅率錯(cuò)誤的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣增值稅 問(wèn)題解析 應(yīng)對(duì)辦法 和支撐政策
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2022-04-10
5日,遠(yuǎn)洋公司以新建廠房一棟向本企業(yè)投資,評(píng)估價(jià)值1500000元(含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專用發(fā)票)
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2019-11-14
增值稅附表二第10欄填的數(shù)據(jù)是否是8b欄不用認(rèn)證就可以抵扣的旅客運(yùn)輸票據(jù)加2欄需要抵扣已在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄填寫的旅客運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票的合計(jì)數(shù)?還是8b填什么數(shù)據(jù)就相應(yīng)填在第10欄就可以了?
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2020-04-19