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匯算清繳的時(shí)候小規(guī)模納稅人免收的增值稅那部分營業(yè)外收入,填報(bào)哪一行,是政府補(bǔ)助還是其他
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2019-05-13
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
老師,請(qǐng)問下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報(bào)表?
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2020-10-15
根據(jù)最新政策,小規(guī)模納稅人征收率3%降到1%,從3月份開始增值稅發(fā)票上開1%的稅率咯?我是賓館酒店小規(guī)模納稅人
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2020-02-28
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額9504.95的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-10-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額97029.7的2,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-04-03
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額792.08的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2024-01-11
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額79207.92的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-03-13
以前年度增值稅附征多交,稅務(wù)局辦理留抵稅后,賬務(wù)處理怎么做?
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2019-07-03
企業(yè)收到增值稅專票不進(jìn)行認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有影響么?
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2019-07-04
我現(xiàn)在在糾結(jié)怎么做會(huì)計(jì)處理 百度上面都是說 支付:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:管理費(fèi)用 但是我們公司的另外一個(gè) 支付:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅
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2019-05-08
行政單位,財(cái)政代管資金支付課題費(fèi),怎么入賬啊,
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2019-04-02
您好,小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)怎么處理?謝謝
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2019-10-10
就是在是否適用增值稅小規(guī)模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經(jīng)繳納了
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2019-07-31
適用稅率為3%的小規(guī)模納稅人符合免征增值稅政策,開票時(shí)稅率欄寫“免稅”還是寫“3%”?
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2022-07-28
一般納稅人,有簡易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-08-22
老師請(qǐng)問下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2022-04-14
老師你好,我們是武漢一家建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在在長沙一個(gè)項(xiàng)目,以前預(yù)繳稅是按簡易征收,預(yù)繳3%增值稅,現(xiàn)在支持復(fù)工的增值稅優(yōu)惠政策我們適用嗎?
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2020-04-14
銀行卡收到上季度多交增值稅金額怎么做賬務(wù)處理
1/702
2019-07-23
調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回比對(duì)結(jié)果不通過增值稅未申報(bào)或未比對(duì)_90000000,發(fā)票反寫不成功,這個(gè)怎么處理?
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2019-03-06