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為什么增值稅申報(bào)表第一行無法填寫
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2019-03-12
基金管理人代扣代繳增值稅怎么申報(bào)
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2024-07-14
行政單位,財(cái)政代管資金支付課題費(fèi),怎么入賬啊,
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2019-04-02
老師,個(gè)人代理記賬,享受疫情期間免增值稅政策不
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2020-03-18
小微企業(yè)免征增值稅,那也不需要抵扣嗎?要怎么申報(bào)啊?
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2017-01-11
軟件企業(yè)是不是申請(qǐng)了雙軟才能享受增值稅即征即退
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2023-12-19
征退稅率一樣的情況下,生產(chǎn)企業(yè)出口如何計(jì)算增值稅?
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2019-12-02
個(gè)體戶查賬征收還是核定征收是稅管員核的嗎?可以要求核定征收嗎?
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2018-12-14
銀行卡收到上季度多交增值稅金額怎么做賬務(wù)處理
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2019-07-23
請(qǐng)問,現(xiàn)在的順豐京東圓通申通以及ems那些。是郵政行業(yè)嗎?免交增值稅嗎?怎么區(qū)分郵政行業(yè)和運(yùn)輸行業(yè)呢。
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2019-10-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額174257.41的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2024-07-05
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
以前年度增值稅附征多交,稅務(wù)局辦理留抵稅后,賬務(wù)處理怎么做?
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2019-07-03
一般納稅人,有簡易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-08-22
個(gè)人到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的個(gè)人承包經(jīng)營性所得是否享受3萬以下免征增值稅的政策
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2018-12-02
您好,小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)怎么處理?謝謝
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2019-10-10
保本的理財(cái)收入要繳納增值稅嘛?企業(yè)所得稅也繳嘛?
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2020-07-03
我現(xiàn)在在糾結(jié)怎么做會(huì)計(jì)處理 百度上面都是說 支付:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:管理費(fèi)用 但是我們公司的另外一個(gè) 支付:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅
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2019-05-08
企業(yè)到政府交易中心進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目都需要有證書和簽章,現(xiàn)在按照要求花150元購買了“電子簽章”,這個(gè)應(yīng)該進(jìn)“管理-辦公費(fèi)-其它”還是“管理-信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”?
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2020-12-22
調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回比對(duì)結(jié)果不通過增值稅未申報(bào)或未比對(duì)_90000000,發(fā)票反寫不成功,這個(gè)怎么處理?
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2019-03-06