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老師剛接手一家服務(wù)業(yè)公司新開的,經(jīng)營(yíng)范圍:其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);單位后勤管理服務(wù);其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項(xiàng)目);對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);受合法設(shè)產(chǎn)的餐飲企業(yè)委托對(duì)其進(jìn)行管理(不含餐飲經(jīng)營(yíng));企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。不明,這種是什么行業(yè)的服務(wù),那又是開幾個(gè)點(diǎn)的票
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2020-03-09
個(gè)人到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)性所得是否享受3萬(wàn)以下免征增值稅的政策
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2018-12-02
老師那個(gè)個(gè)體一個(gè)月10萬(wàn)的不含稅收入免征增值稅,但是我看之前企業(yè)一個(gè)月開了11萬(wàn)的票,也沒有交增值稅,是什么意思啊
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2023-11-28
你好,請(qǐng)問攝影開增值稅專票征收品目是什么
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2020-01-08
老師好,我們是個(gè)體核定征收,比如核定的9萬(wàn)季度,但是開了25萬(wàn)是不是要按照1個(gè)點(diǎn)繳納增值稅還是不交稅呢
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2023-04-03
老師,我們老板有個(gè)個(gè)體戶今天交給我做二季度增值稅申報(bào),我進(jìn)稅務(wù)局提示我該用戶是核定征收已經(jīng)申報(bào)過了。這種情況應(yīng)該怎么處理呢?是不用管它它自己自動(dòng)申報(bào)的嗎
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2023-07-11
核定征收的個(gè)體戶,開票超過每月10萬(wàn),是全額繳納增值稅及個(gè)稅嗎?
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2020-11-17
企業(yè)到政府交易中心進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目都需要有證書和簽章,現(xiàn)在按照要求花150元購(gòu)買了“電子簽章”,這個(gè)應(yīng)該進(jìn)“管理-辦公費(fèi)-其它”還是“管理-信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”?
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2020-12-22
調(diào)用征管票表比對(duì)接口返回:ZrEJB返回比對(duì)結(jié)果不通過增值稅未申報(bào)或未比對(duì)_90000000,發(fā)票反寫不成功,這個(gè)怎么處理?
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2019-03-06
財(cái)政補(bǔ)貼類不征稅收入對(duì)應(yīng)的支出有哪些?
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2019-10-29
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額174257.41的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2024-07-05
一般納稅人,有簡(jiǎn)易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-08-22
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
我現(xiàn)在在糾結(jié)怎么做會(huì)計(jì)處理 百度上面都是說 支付:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:管理費(fèi)用 但是我們公司的另外一個(gè) 支付:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅
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2019-05-08
老師,請(qǐng)問下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報(bào)表?
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2020-10-15
您好,小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)怎么處理?謝謝
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2019-10-10
老師請(qǐng)問下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2022-04-14
老師你好,我們是武漢一家建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在在長(zhǎng)沙一個(gè)項(xiàng)目,以前預(yù)繳稅是按簡(jiǎn)易征收,預(yù)繳3%增值稅,現(xiàn)在支持復(fù)工的增值稅優(yōu)惠政策我們適用嗎?
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2020-04-14
教育培訓(xùn)行業(yè) 就是根據(jù)民非企業(yè)管理辦法,要去計(jì)提25企業(yè)發(fā)展基金,這個(gè)是必須的嗎?我們是央企出資舉辦的一個(gè)民非。
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2019-04-24
收到購(gòu)買稅控盤200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13