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小規(guī)模納稅人發(fā)生招待費(fèi)用開普票需要繳納稅費(fèi)嗎
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2019-12-11
發(fā)生在項(xiàng)目上的招待費(fèi)可以入工程施工—間接費(fèi)用么?
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2017-01-12
業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入企業(yè)所得稅匯算清繳那個項(xiàng)目欄內(nèi)
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2023-03-06
公司招待股東的餐費(fèi)是增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2017-11-17
房地產(chǎn)企業(yè)當(dāng)預(yù)收賬款能抵扣招待費(fèi)廣告費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嗎
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2018-06-09
餐飲作為招待時進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那什么情況課抵扣?
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2018-06-12
老師您好,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳如何處理,謝謝
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2019-04-24
公司給前臺買的茶葉、糖果,招待客人的,計(jì)入什么費(fèi)里?
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2019-01-05
老師,你好,匯算清繳中,當(dāng)年?duì)I收為6萬元,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額按照千分之五應(yīng)該是300元,對嗎,如果報(bào)表中招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生為5000元,那么有4700元需要做納稅調(diào)整增加對嗎?
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2022-03-15
老師,我想問下關(guān)于科目設(shè)置問題,比如說我是建筑房產(chǎn)業(yè),地下有許多項(xiàng)目,那么,比如說期間費(fèi)用的設(shè)置,我是設(shè)置管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)—X X項(xiàng)目 還是把項(xiàng)目放入二級,管理費(fèi)用—X X項(xiàng)目—業(yè)務(wù)招待費(fèi)?我在會計(jì)學(xué)堂發(fā)現(xiàn)實(shí)操課有些老師會把項(xiàng)目放入二級,但理論課是三級?
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2020-03-26
施工企業(yè),能否在“工程施工—合同成本—現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)”下再設(shè)四級科目:—勞動保護(hù)費(fèi);—安全生產(chǎn)用品;—印花稅;—業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
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2017-06-06
二、可以抵扣和不可以抵扣的住宿費(fèi)情況 如果出差住宿是為公司的日常業(yè)務(wù)活動等而進(jìn)行的,則應(yīng)該可以抵扣。比如:去客戶處談業(yè)務(wù)、簽訂購銷合同,產(chǎn)品保養(yǎng)等。當(dāng)然,如果是屬于福利性、業(yè)務(wù)招待性的消費(fèi)是不可以抵扣的。比如:旅游休養(yǎng)、招待客人游玩等。因此,出差住宿索取增值稅專用發(fā)票應(yīng)該是可以的。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)為什么不能抵? 也是因公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的業(yè)務(wù)啊!
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2020-11-21
請問老師一般餐費(fèi)和銀泰卡是做在業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧,做在福利費(fèi)用的話員工要不要繳納個人所得稅?
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2019-12-25
我們公司六七月份的支出都沒有票 領(lǐng)導(dǎo)說他手寫一張總支出多少的票 那會計(jì)憑證咋寫呢?是寫:借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,這些都是公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛使用費(fèi)啥的,到時候我怎么把它轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目去呢(錢也是老板自己出的)
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2020-09-29
老師您好,關(guān)于“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出可按發(fā)生額的百分60稅前扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的千分五”,如果公司處于試營業(yè)期無營業(yè)收入(收入為0)那這個怎么處理?謝謝
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2019-08-30
我以前申報(bào)企業(yè)所得稅時,15年16年沒有扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么今年申報(bào)怎么弄呢60%,營業(yè)收入的5千分之五,我申報(bào)的時候沒有按這個申報(bào),扣除
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2018-04-20
公司開辦期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅前有 扣除限額嗎? 開辦第一個月的費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用—開辦費(fèi)了
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2019-04-10
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營業(yè)收入的0.5%,填稅收金額,差額調(diào)增了,怎么提示不對
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2020-05-14
老師:員工報(bào)銷的差旅費(fèi)中有車票、住宿、餐費(fèi)。在匯算清繳時員工差旅費(fèi)里面的餐費(fèi)是否也合計(jì)到”業(yè)務(wù)招待費(fèi)“? 是說不用算入 業(yè)務(wù)招待費(fèi),做納稅調(diào)增的嗎?那老板拿一些餐飲發(fā)票來說是出差時發(fā)生的,是該記業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是記差旅費(fèi)
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2016-08-26
餐飲業(yè),6%贈送客戶紅酒,價值450元。分錄如下:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-禮品 526.5 貸:庫存商品 450 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 76.5請問分錄中的銷項(xiàng)稅是如何計(jì)算出來的?
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2017-08-06