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銷(xiāo)售部門(mén),招待業(yè)務(wù)單位的住宿費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目核算
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2017-05-03
餐飲行業(yè),招待宴請(qǐng)(沒(méi)收錢(qián))怎么做分錄?要確認(rèn)收入嗎
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2018-12-28
業(yè)務(wù)招待住宿票取到的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)列入哪個(gè)項(xiàng)目
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2018-06-26
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)減項(xiàng)目,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-04-18
老師 公司購(gòu)買(mǎi)酒,收到發(fā)票時(shí),做賬分錄為,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)還要做轉(zhuǎn)出,或是直接進(jìn)入成本。 招待費(fèi)用于招待客戶(hù)的,按銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定,公司購(gòu)買(mǎi)酒收到發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)做賬分錄:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi);貸:銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出,不能直接進(jìn)入成本。招待費(fèi)用于招待客戶(hù)的,按銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。為什么是調(diào)減而不是調(diào)增呢
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2023-03-23
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下已攤銷(xiāo)的開(kāi)辦費(fèi)(含工資、業(yè)務(wù)招待費(fèi))應(yīng)該如何填報(bào)
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2020-05-11
老師,你好,匯算清繳中,當(dāng)年?duì)I收為6萬(wàn)元,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額按照千分之五應(yīng)該是300元,對(duì)嗎,如果報(bào)表中招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生為5000元,那么有4700元需要做納稅調(diào)整增加對(duì)嗎?
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2022-03-15
老師,我想問(wèn)下關(guān)于科目設(shè)置問(wèn)題,比如說(shuō)我是建筑房產(chǎn)業(yè),地下有許多項(xiàng)目,那么,比如說(shuō)期間費(fèi)用的設(shè)置,我是設(shè)置管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)—X X項(xiàng)目 還是把項(xiàng)目放入二級(jí),管理費(fèi)用—X X項(xiàng)目—業(yè)務(wù)招待費(fèi)?我在會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)現(xiàn)實(shí)操課有些老師會(huì)把項(xiàng)目放入二級(jí),但理論課是三級(jí)?
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2020-03-26
施工企業(yè),能否在“工程施工—合同成本—現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)”下再設(shè)四級(jí)科目:—?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)費(fèi);—安全生產(chǎn)用品;—印花稅;—業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
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2017-06-06
二、可以抵扣和不可以抵扣的住宿費(fèi)情況 如果出差住宿是為公司的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)等而進(jìn)行的,則應(yīng)該可以抵扣。比如:去客戶(hù)處談業(yè)務(wù)、簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,產(chǎn)品保養(yǎng)等。當(dāng)然,如果是屬于福利性、業(yè)務(wù)招待性的消費(fèi)是不可以抵扣的。比如:旅游休養(yǎng)、招待客人游玩等。因此,出差住宿索取增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)該是可以的。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)為什么不能抵? 也是因公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的業(yè)務(wù)?。?/span>
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2020-11-21
請(qǐng)問(wèn)老師一般餐費(fèi)和銀泰卡是做在業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧,做在福利費(fèi)用的話(huà)員工要不要繳納個(gè)人所得稅?
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2019-12-25
我們公司六七月份的支出都沒(méi)有票 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)他手寫(xiě)一張總支出多少的票 那會(huì)計(jì)憑證咋寫(xiě)呢?是寫(xiě):借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,這些都是公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)啥的,到時(shí)候我怎么把它轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目去呢(錢(qián)也是老板自己出的)
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2020-09-29
老師您好,關(guān)于“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出可按發(fā)生額的百分60稅前扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的千分五”,如果公司處于試營(yíng)業(yè)期無(wú)營(yíng)業(yè)收入(收入為0)那這個(gè)怎么處理?謝謝
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2019-08-30
我以前申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),15年16年沒(méi)有扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么今年申報(bào)怎么弄呢60%,營(yíng)業(yè)收入的5千分之五,我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有按這個(gè)申報(bào),扣除
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2018-04-20
公司開(kāi)辦期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅前有 扣除限額嗎? 開(kāi)辦第一個(gè)月的費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)了
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2019-04-10
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入的0.5%,填稅收金額,差額調(diào)增了,怎么提示不對(duì)
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2020-05-14
老師:?jiǎn)T工報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)中有車(chē)票、住宿、餐費(fèi)。在匯算清繳時(shí)員工差旅費(fèi)里面的餐費(fèi)是否也合計(jì)到”業(yè)務(wù)招待費(fèi)“? 是說(shuō)不用算入 業(yè)務(wù)招待費(fèi),做納稅調(diào)增的嗎?那老板拿一些餐飲發(fā)票來(lái)說(shuō)是出差時(shí)發(fā)生的,是該記業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是記差旅費(fèi)
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2016-08-26
餐飲業(yè),6%贈(zèng)送客戶(hù)紅酒,價(jià)值450元。分錄如下:借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)-禮品 526.5 貸:庫(kù)存商品 450 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 76.5請(qǐng)問(wèn)分錄中的銷(xiāo)項(xiàng)稅是如何計(jì)算出來(lái)的?
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2017-08-06
老師你好,房開(kāi)企業(yè)項(xiàng)目前期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)很多,沒(méi)有銷(xiāo)售收入,怎樣入帳才能入到項(xiàng)目的成本費(fèi)用?
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2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)老師我司20年11月開(kāi)辦的當(dāng)時(shí)有工程施工急著做當(dāng)月也申報(bào)個(gè)稅了,但是月末工程施工人員工資沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),也沒(méi)有收入,有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)還有周轉(zhuǎn)材料和管理人員工資,請(qǐng)問(wèn)老師20年匯算清繳時(shí)怎么呢?
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2021-05-08