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提問:老師,2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅是2020年5月繳納的,那么它是2019年的企業(yè)所得稅還是2020年的
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2020-06-18
A公司年初凈投資資本1000萬元,預計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計提,2018年度匯算清交,年度納稅申報表(A)交納所得稅請問應填在哪欄?
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2019-05-25
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅?
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2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當期遞延所得稅負債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
填年報時前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預交了所得稅,利潤彌補了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
A企業(yè)對B企業(yè)控股90%,B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對A企業(yè)的其他應付款4000萬元,兩企業(yè)協(xié)商后,B未向A企業(yè)(母公司)支付,在B企業(yè)(子公司)確認為資本公積。 請問為什么針對這筆債務豁免,B企業(yè)不用繳納所得稅?
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2022-12-28
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財稅[2019]13號、國家稅務總局公告2019年第2號、國家稅務總局公告2019年第3號)假如應納稅所得額是100萬,這個企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅(2015年的賬務里沒有計提所得稅應繳的費用,及匯算清繳需補繳的費用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費用退稅款,該款項已做賬務處理,年末體現(xiàn)在利潤表“所得稅費用”科目,但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費用科目,請問這個金額放在哪里合適呢?
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2022-05-26
老師,請問,企業(yè)工商年檢的報表中,企業(yè)所得稅,是2018年實際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤計算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時 借: 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債50萬,所得稅稅率25%,問本年應交所得稅多少?
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2019-08-23
老師,我們公司應交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎?
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2022-05-17