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老師,12月份認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,不小心把會(huì)計(jì)分錄借方記錯(cuò)了,記成借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,怎么辦?12月份已經(jīng)結(jié)賬了。
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2021-01-20
一般納稅人在稅局代開(kāi)的專用發(fā)票,已經(jīng)在稅局交過(guò)增值稅了,要不要在申報(bào)附加稅時(shí)也要交稅還是季度不超過(guò)九萬(wàn)就不上了?謝謝!
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2016-07-06
關(guān)于實(shí)收資本和資本公積的印花稅,公司在投入時(shí)就實(shí)繳了,實(shí)收資本的印花稅已交過(guò),但是途中有變更是不是還要交一次印花稅的
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2022-10-14
轉(zhuǎn)讓股權(quán)(變更法人)后,未分配利潤(rùn)已應(yīng)個(gè)人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤(rùn)數(shù)字減少了,這減少未分配利潤(rùn)怎么樣做分錄?
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2023-03-14
8月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額10元 9月份實(shí)際應(yīng)交增值稅100元,已繳納 但是科目余額表上面的應(yīng)交增值稅是顯示貸方90元,這樣對(duì)嗎?
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2019-10-21
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說(shuō)-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說(shuō)所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬(wàn)元,當(dāng)月已交600萬(wàn)元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會(huì)計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬(wàn)元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬(wàn),并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn),本月底我算出下月初網(wǎng)上申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅3萬(wàn),那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí),還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5萬(wàn)對(duì)
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2017-03-13
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計(jì)提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額),而自開(kāi)當(dāng)月是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(已交稅金)問(wèn)題1以上總結(jié)對(duì)嗎?問(wèn)題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時(shí)不能用應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
老師 你好 殘疾金已繳但未扣 分錄怎么做 還有社會(huì)保障金多交了 怎么做分錄 謝謝解答
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2019-06-19
金稅盤480元已在申報(bào)增值稅填入23欄減免,賬務(wù)處理貸方是:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款嘛,謝謝!
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2020-01-08
請(qǐng)問(wèn)一下,1月份代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅了,3月份申報(bào)的時(shí)候還需要繳納稅款嗎?
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2019-04-24
如果我的一般戶是基本戶已交資料給稅務(wù)局,那么我能不能去變更,以一般戶作為公戶?
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2017-02-24
老師 我匯算清繳發(fā)現(xiàn)弄錯(cuò)了 但是已經(jīng)交稅了 稅務(wù)局說(shuō)要求出正確的表 我應(yīng)該怎么弄
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2020-05-22
收到款項(xiàng)小于開(kāi)出發(fā)票的金額如何賬務(wù)處理?并且,開(kāi)出發(fā)票上月已經(jīng)做了收入,交了稅……
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2017-12-07
建筑行業(yè)承包承租的個(gè)人所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄啊。已經(jīng)開(kāi)票交稅了。怎么做賬求告知
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2018-10-31