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老師,營改增,一般納稅人是按照“增值額”X稅率。小規(guī)模是按照“銷售收入”X征收率。請問:“增值額”如何計(jì)算出來呢?服務(wù)業(yè),該如何計(jì)算“增值額”
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2016-04-26
差額征稅的含銷售金額可以和扣除的一樣嗎,開完0稅,我們是人力資源勞務(wù)公司,是給對方建設(shè)監(jiān)理單位開的發(fā)票,有影響嗎,謝謝
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2020-07-15
一月份增值稅留抵6981.49,二月份留抵8525.65,但按簡易征稅繳納了116.5的增值稅,那我應(yīng)該怎么做分錄???
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2018-03-29
老師,請問今年小規(guī)模的增值稅是按幾個點(diǎn)征收?我們有筆無票收入,是按1%計(jì)算增值稅,還是3%?
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2021-04-08
疫情期間生活服務(wù)業(yè)符合免征增值稅的,已向稅務(wù)局繳納稅款,現(xiàn)要退增值稅,附加稅可以退嗎
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2020-05-11
個體工商戶是季度9萬免增值稅?還是季度45免增值稅?個體工商戶行業(yè)不同免征額不一致嗎?
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2022-04-14
小微企業(yè)計(jì)提了增值稅和附加稅,免征后怎么處理附加稅?也和增值稅一樣計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
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2018-04-11
老師,我們是簡易征收的施工老項(xiàng)目,公司給業(yè)主開具增值稅發(fā)票時必須是增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-12-19
增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),填寫報表時,顯示的應(yīng)交增值稅為銷項(xiàng),這樣填報申報資料對嗎?
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2018-12-06
小規(guī)模納稅人只要開了專票就不享受季度30萬內(nèi)免征增值稅的政策吧?開專票就要交增值稅
2/2017
2019-10-10
老師,小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬,申報增值稅時,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(第一欄),怎么填
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2019-10-24
(2018年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗/原因[一8loo4|004]一窗式比對失敗增值稅未中報或未比對
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2019-01-07
某地區(qū)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的起征點(diǎn)為20000元,某個體商戶(小規(guī)模納稅人)本月取得交通運(yùn)輸服務(wù)收入20001元(含稅)。計(jì)算該公司個體商戶本月應(yīng)繳納增值稅額?
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2021-10-17
老師,我們是個體戶,上個季度開了二十多萬普票,我們申報增值稅的時候。這個金額是填含稅的還是不含稅的。應(yīng)該填在那行,未達(dá)起征點(diǎn)。小微企業(yè)。還是其他免稅
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2023-10-18
紅沖了之前開錯稅率的發(fā)票,之前的發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),未交稅,現(xiàn)在開回正確稅率的發(fā)票,(紅字稅比藍(lán)字稅多),增值稅申報表如何填列,利潤表中的營業(yè)收入如何填列
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2018-04-13
小規(guī)模發(fā)票收入入賬嗎?(代開時已扣繳增值稅)要是加上代開的發(fā)票,剛好又達(dá)到了起征點(diǎn),那不是又得重復(fù)繳稅,那其他自己開的不又得繳稅,怎么處理發(fā)票部分呢?
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2017-01-05
老師,小規(guī)模納稅人這個季度3%的銷售額39401.98,5%的租賃不動產(chǎn)銷售額95238.10元。請問填寫增值稅申報表時,填寫第幾欄?是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎?下面95238.10元需要按5%交稅?
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2024-01-03
你好,老師,就是這個分錄,在同控下,應(yīng)交消費(fèi)稅可以和應(yīng)交增值稅一起寫到貸方;而在非同一控制下,應(yīng)交消費(fèi)和應(yīng)交增值稅要分別寫到貸方,不一起寫在貨方? 在非同一控制有應(yīng)交消費(fèi)稅和增值稅可以這樣寫嗎?
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2020-11-04
納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。提問老師一般納稅人選擇簡易計(jì)稅方法可以開專票嗎?
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2019-08-05
請問一下疫情期間做口罩要扣稅嗎?
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2020-07-01