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甲公司本月銷售產(chǎn)品500件,單位售價(jià)為5000元,單位成本為4500元。已開增值稅專用發(fā)票,適用的稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。要求編制確認(rèn)銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-19
銷售商品一批,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅13%,款項(xiàng)入賬,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
增稅稅期末有留抵稅額,本期不用交增稅稅,還用計(jì)題增值稅附加嗎
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2019-07-14
綠化是屬于服務(wù)行業(yè)嗎?沒有參加營(yíng)改增吧
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2016-09-15
廣告公司營(yíng)改增前后稅務(wù)會(huì)計(jì)處理的變化
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2015-12-16
代征地上的綠化成本可否在土增稅前扣除
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2015-10-09
存貨追溯調(diào)整法,怎么追溯到期初增減變化?
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2021-09-14
我司獲得品牌授權(quán)后,向下授權(quán),授權(quán)方要求我們開具無(wú)形資產(chǎn)#品牌授權(quán)稅目發(fā)票,我們本身無(wú)商標(biāo),可以開嗎?如果不行,我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎?
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2022-09-22
為什么只是股東價(jià)值最大化?是否狹隘呢
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2022-09-05
價(jià)值9000元油煙凈化器屬固定資產(chǎn)哪一類?
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2020-02-18
這個(gè)成本模式怎么轉(zhuǎn)化成公允價(jià)值模式
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2022-04-26
請(qǐng)問下老師,公司研究的無(wú)形資產(chǎn),研究階段費(fèi)用化支出,稅法可以加計(jì)扣除,開發(fā)階段符合資本化的,稅法也可以加計(jì)計(jì)算計(jì)稅基礎(chǔ),那么開發(fā)階段不符合資本化,屬于費(fèi)用化的,這部分怎么算?
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2022-07-04
老師問下“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”使用時(shí)有什么區(qū)別?
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2019-11-06
公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù),本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入53萬(wàn)元(含增值稅)。 (2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬(wàn)元、增值稅額1.3萬(wàn)元。支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬(wàn)元、增值稅0.09萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬(wàn)元、增值稅額0.13萬(wàn)元。 (4)支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬(wàn)元、增值稅0.18萬(wàn)元。 (5)銷售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)為2.06萬(wàn)元。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證。 要求:計(jì)算B公司本年7月應(yīng)納增值稅額 可以有詳細(xì)過程嗎
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2021-03-23
不管任何企業(yè)只要開具增值稅專用發(fā)票就可以抵扣嗎
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2015-10-06
納稅人發(fā)生什么業(yè)務(wù)不得開增值稅專用發(fā)票
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2016-04-29
開具增值稅專用發(fā)票: 由于公司財(cái)務(wù)人員較少,請(qǐng)問老師: 以下兩點(diǎn)都對(duì)嗎? 1、開票人和收款人可以為同一人; 2、開票人和復(fù)核人不能是同一人:
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2016-10-21
這樣填開紅字增值稅專用發(fā)票
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2017-02-26
小規(guī)模如果代開的話,是不是也可以開增值稅專用發(fā)票
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2019-09-30
老師,請(qǐng)問維修費(fèi)都可以開增值稅專用發(fā)票嗎,可以抵扣吧?
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2016-12-18