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個(gè)體戶可以代開增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票嗎?,還有個(gè)體戶的所得稅如何計(jì)算,我們已經(jīng)有一個(gè)公司了,老板準(zhǔn)備再弄一個(gè)個(gè)體戶,可以起到少繳所得稅的作用嗎?
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2018-09-03
做煤炭商貿(mào)的。A公司與B公司簽訂煤炭供貨協(xié)議,我公司與A公司簽訂供貨協(xié)議,我公司把煤炭直接送至B公司,由于我公司對(duì)煤炭化驗(yàn)結(jié)果有疑問(wèn),提請(qǐng)復(fù)檢,我公司支付的化驗(yàn)費(fèi)?,F(xiàn)在結(jié)果顯示,應(yīng)該B公司負(fù)擔(dān)這筆化驗(yàn)費(fèi),可是化驗(yàn)所已經(jīng)在八月份開具給我公司增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理這張發(fā)票。
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2019-08-27
費(fèi)用化條件怎么去判斷
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2021-08-03
花卉租用算不算綠化費(fèi)
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2019-02-22
如何初始化用友數(shù)據(jù)庫(kù)
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2023-02-27
實(shí)務(wù)中怎么區(qū)分研發(fā)費(fèi)用的費(fèi)用化和資本化,在什么階段可以進(jìn)入資本化,老師盡量說(shuō)的通俗一點(diǎn),準(zhǔn)則原文不大好理解
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2023-03-23
某企業(yè)為增值稅一股納稅人! 2021年5月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為54萬(wàn)元,支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.9萬(wàn)元; (2》從國(guó)外進(jìn)口原材料一批,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅為0.52萬(wàn)元; (3)銷售A產(chǎn)品取得含稅價(jià)款621.5萬(wàn)元,收取包裝物押金1.13萬(wàn)元沒(méi)收逾期未退還包裝箱押金3.39萬(wàn)元= (4)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品B產(chǎn)品8箱作為樣品臘送給客戶,成本1萬(wàn)元/箱無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 (5)銷售A產(chǎn)品150箱,其中100箱不含增值稅單價(jià)為1.2萬(wàn)元/箱,50箱不含增值稅單價(jià)1.3萬(wàn)元/箱。 已知:A產(chǎn)品、B產(chǎn)品增值稅稅車為13%,成本利潤(rùn)率10%。取得的增值稅專用發(fā)票已要求:計(jì)算該企業(yè)2021年5月增值稅應(yīng)納稅額。
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2021-12-29
老師:請(qǐng)教下, 一般借款利息資本化, 在計(jì)算加權(quán)平均數(shù)和資本化率的時(shí)候怎么一會(huì)用全年的期間算, 一會(huì)用資本化期間算
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2020-05-06
受托給客戶開發(fā)軟件,發(fā)生的人工費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出還是資本化支出?若資本化支出會(huì)形成無(wú)形資產(chǎn)嗎?
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2018-08-02
膨化大豆加工費(fèi)用成本
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2019-08-25
我想問(wèn)一下關(guān)于稅的問(wèn)題,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,最終承擔(dān)者是消費(fèi)者。也就是說(shuō)我們老百姓平時(shí)買的東西都包含了增值稅的費(fèi)用了?企業(yè)千方百計(jì)的節(jié)稅避稅是為了自己利益最大化嗎?企業(yè)所得稅也是最終由消費(fèi)者承擔(dān)嗎?
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2021-01-11
老師您好,我們是研發(fā)公司,計(jì)入費(fèi)用化、資本化的數(shù)是靈活的,我們是研發(fā)出一個(gè)產(chǎn)品就會(huì)申請(qǐng)一項(xiàng)專利權(quán),針對(duì)一項(xiàng)專利權(quán),例如2022年11月份研發(fā)人員工資共計(jì)1萬(wàn)元,我可以計(jì)入費(fèi)用化5000元,資本化5000元,也可以入費(fèi)用化3000,資本化7000元,如果是內(nèi)賬,我把都做成費(fèi)用,資本化沒(méi)有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),是不是也不行呢?
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2022-11-17
開具增值稅專用發(fā)票,蓋發(fā)票專用章的時(shí)候超出了右下角靠右邊的框,沒(méi)有蓋上小寫金額,對(duì)整張發(fā)票有沒(méi)有影響?
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2019-03-19
甲公司本月銷售產(chǎn)品500件,單位售價(jià)為5000元,單位成本為4500元。已開增值稅專用發(fā)票,適用的稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。要求編制確認(rèn)銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-19
銷售商品一批,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅13%,款項(xiàng)入賬,會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
物業(yè)公司一般納稅人,收物業(yè)費(fèi),項(xiàng)目較多,?所以用每月收款乘80%確認(rèn)收入,(這樣簡(jiǎn)化可以么?)其他做預(yù)收,預(yù)收部分怎么確認(rèn)收入?,如果收到100萬(wàn)那么是不是確認(rèn)5.66萬(wàn)增值稅,還是只將收入100x80%部分?1、06x0.06做為增值稅銷項(xiàng)
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2018-01-30
老師,我們是一家賣建材的公司,增值稅一般納稅人,我們公司買了種子種苗-花草種(一種綠化要用的膜),要賣給工程項(xiàng)目上。買的時(shí)候別人給我們的票是免稅的,那我們賣給工程項(xiàng)目上要開發(fā)票增值稅的稅率是不是13%。
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2020-04-13
我司獲得品牌授權(quán)后,向下授權(quán),授權(quán)方要求我們開具無(wú)形資產(chǎn)#品牌授權(quán)稅目發(fā)票,我們本身無(wú)商標(biāo),可以開嗎?如果不行,我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎?
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2022-09-22
老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品要是收到的是增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書是怎么算進(jìn)項(xiàng)?按票面抵扣嗎?那銷售農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?哪里有進(jìn)項(xiàng)?
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2021-05-14
興隆超市為增值稅小型納稅人,2020年2月初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000元,增值稅260當(dāng)月零售貨物取得零售收入10.3萬(wàn)元,當(dāng)月外購(gòu)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上。注明價(jià)款三萬(wàn)元增值稅零點(diǎn)三九萬(wàn)元編制會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-11