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老師,小規(guī)模增值稅申報時,報稅系統(tǒng)增值稅自動生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報增值稅表時,交主營業(yè)務(wù)收入少填了六分,達到了應(yīng)交增值稅一致,但財務(wù)報表申報時還是按自己賬上的走,也就是會計報表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會不會麻煩?會匹配收入嗎
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2018-01-10
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報表嗎?除了基本的會計憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會計,我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報增值稅申報表按26000報的,但是資產(chǎn)負債表和利潤表都是按30000報的,這個怎么辦
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2022-03-07
酒店行業(yè)小規(guī)模,未開票金額收入怎么申報,填在那一行,我只看到一般納稅人增值稅申報表里面有未開票收入,小規(guī)模的申報表里沒有這一列。
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2020-11-20
19年12月申報增值稅申報的人申報錯了,286.35的旅客運輸稅額沒有記錄,表二填寫了,主表沒有跳出來,導(dǎo)致留抵稅額差這筆金額,現(xiàn)在怎么處理?
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2020-02-23
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
本期銷售額未達起征點請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報表老師出這個提示
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2021-04-21
土增稅預(yù)繳申報表里的已繳稅款是填什么?
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2020-07-04
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國稅“增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷售額填進(小微企業(yè)免稅銷售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開增值稅專票收入視同銷售,做會計分錄時,貸方要填寫銷項增值稅是嗎?月底報稅時怎么處理?填寫納稅申報表時怎么處理請幫忙解答
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2018-09-11
7773申請了個人所得稅也會從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24
申報增值稅時候一表申報是什么意思啊
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2019-02-13
小規(guī)模的增值稅零申報需要申報附表嗎?
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2018-10-12
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
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2020-01-01
老師,自查2019-2021年應(yīng)補交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報表作更正申報對嗎?補的稅款就是應(yīng)作進項轉(zhuǎn)出,沒用作進項轉(zhuǎn)出的稅款,填申報表時直接在原報表的基礎(chǔ)上加上進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬元,按1%開票,無票勞務(wù)收入100萬元,按1%計提增值稅。增值稅申報表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
增值稅納稅申報表附列資料(一) 我們是個人獨資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17