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A公司是我們公司的大股東,他把一個B2B系統(tǒng)買給我們,60萬,平時也有給我們提供咨詢業(yè)務(wù),每個月有給我們開幾萬的咨詢費發(fā)票。請問老師,我們年終匯算清繳的時候要把這些寫到關(guān)聯(lián)交易里嗎?
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2020-05-20
企業(yè)給付個人一筆24萬元的咨詢費,收款人不給開具發(fā)票,我能不能給按每月5000元的工資做賬(從19年開始給做工資至2023年)
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2021-11-13
老師您好!我司是環(huán)境檢測服務(wù)行業(yè),現(xiàn)支付一筆項目咨詢費16000,也收到對方開來一張專票。分錄如何寫呢?謝謝
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2019-11-05
咨詢費是9-12月的,9月全額付款,那么會計分錄是什么?
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2018-10-22
老師,你好。請問一下您,經(jīng)營范圍是模具制造,可以開模具開發(fā)咨詢費的發(fā)票嗎?
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2023-03-15
賠償款咨詢費計入什么會計科目
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2015-10-11
是這樣的,因為我們是同一個老板,N家公司,但是N家公司不是一個法人,業(yè)務(wù):咨詢費和培訓(xùn)費,住宿費都是真實業(yè)務(wù),但是剛成立的新公司還沒有入人員,現(xiàn)在各種票據(jù)抬頭都是這家新公司 的,然后是公對公支付,這樣有風(fēng)險嗎?然后我咨詢問題的時候,還需要把情況說明一下嗎?還是您直接能看到上條的問題?
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2019-06-03
早啊,我想問一下:(成本法)非同一控制下,發(fā)生的審計費和法律咨詢費這些為什么就直接計入管理費用了,?(權(quán)益法):可以直接計入費用?這點想不明白,其他都明白了
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2024-05-05
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
、預(yù)計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元, 從第6年開始股利增長率固定為10%。計算乙股票目前的價值應(yīng)該采用的估價模 型是(?。?。 A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-03-07
去年12月暫估入庫的商品已經(jīng)銷售并按照暫估價結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年1月才開具并收到采購發(fā)票,但票面金額比暫估價要低,除了沖銷暫估,重新入庫外,是否還需通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)減成本?今年所得稅匯算清繳時是否需要按照差額調(diào)增所得稅?
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2019-02-12
例如:(1)1月暫估入庫分錄: 借:庫存商品—暫估 1000 貸:應(yīng)付賬款—暫估 1000 (2)1月期末結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品—暫估 1000 我的問題是:2月份實際庫存商品是900,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)900成本,那么紅沖1月計提1000,并且2月成本結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄呢?
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2019-04-13
請問下暫估入庫的當(dāng)月有領(lǐng)用部分原材料,次月又來了材料,供應(yīng)商把上月暫估的材料和本月來的材料發(fā)票開在了一起,那本月要做暫估沖紅后按正確的發(fā)票在入庫一次,那暫估部分的成本要怎么做呢,因為有領(lǐng)取過,要不要調(diào)整呢?
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2020-01-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進項發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應(yīng)該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
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2023-03-22
老師好,4月份匯算清繳德時候有一項成本50000多,我已經(jīng)納稅調(diào)增了。 4月份賬里面也暫估了這個金額,也已經(jīng)結(jié)賬了。 5月的時候 我可以直接就把這50000多暫估直接紅沖了吧,摘要 我寫紅沖暫估 還是4月份已經(jīng)納稅調(diào)增了,現(xiàn)紅沖暫估 要這么詳細嗎
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2020-04-27
老師你好,請問一下,A公司被打包評估后作為投資款和B公司(現(xiàn)金投資)一起成立了一個新公司,A公司出具了評估報告,評估內(nèi)容含公司裝修款,所有大小物品固定資產(chǎn)等(沒有庫存材料商品)這個A公司的評估金額要怎么做財務(wù)處理
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2022-02-28
暫估材料后 發(fā)票金額小于暫估金額 材料帳面出現(xiàn)負數(shù) 怎么調(diào)整 1.暫估借:原材料55300 貸:應(yīng)付賬款55300 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本55300 貸:原材料55300 3.沖銷暫估 借:原材料-55300 貸:應(yīng)付賬款-55300 3.發(fā)票到 更正 借:原材料48938.03 應(yīng)交稅費進項6361.97 貸:應(yīng)付賬款55300
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2019-12-06
您好,我想問一下,我2018年暫估了入庫一筆10萬元的原材料,暫估的原材料也沒有銷售,發(fā)票也一直沒有收回。但是在2019.5.31匯算清繳后期結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)暫估的10萬沒有做納稅調(diào)整,現(xiàn)在該怎么處理這一筆暫估,是要修改匯算清繳報表還是怎么辦???求解?。。。?/span>
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2019-08-07
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購進的商品沒有收到進項票,但是商品已經(jīng)賣了,并且開了普通銷項票,月末對商品暫估入庫,這個暫估的金額是怎么算出來的,還是自己隨便估的數(shù)?下月發(fā)票到了后,發(fā)票金額要是沒有暫估的金額多,怎么處理?
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2020-05-26