国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

簡(jiǎn)化分批法的在產(chǎn)品成本怎么算?還有直接計(jì)入費(fèi)用怎么算
1/887
2019-06-16
2016年11月保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):4313.43元,貸:其他應(yīng)付款:4313.43元,月底攤銷,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:359.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):359.45元,12月買保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn)13944元,貸:其他應(yīng)付款:13944元,月底攤銷時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1521.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):1521.45元,要在2017年1月改成待攤費(fèi)用改怎么改???能說(shuō)仔細(xì)點(diǎn)嗎?
1/1013
2017-04-06
現(xiàn)在研發(fā)支出費(fèi)用化是按75%加計(jì)扣除還是按50%加計(jì)扣除?因?yàn)檠侯}里面有道題的答案是按50%加計(jì)扣除
1/742
2021-09-04
老師,您好,我們公司屬于新能源科技有限公司,施工安裝人員的工資計(jì)入到哪個(gè)科目?研發(fā)人員的工資我們可以計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出嗎?那么到匯算清繳時(shí)候,研發(fā)支出費(fèi)用需要怎么做呢?
1/1896
2019-08-16
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
1/1414
2019-08-09
研發(fā)支出費(fèi)用化,研發(fā)產(chǎn)品銷售了,帳務(wù)怎么處理,謝謝老師
1/2132
2019-11-04
這個(gè)d選項(xiàng)不應(yīng)該是費(fèi)用化支出記入管理費(fèi)用嗎?在損益類的利潤(rùn)表中表示。
3/566
2021-12-24
高新企業(yè)收到的市級(jí)專門(mén)用于研發(fā)的補(bǔ)助款,用于支付研發(fā)支出,這部分的費(fèi)用化支出,還可以享受加計(jì)扣除嗎?
2/2072
2021-11-20
化妝品和護(hù)膚品發(fā)出存貨時(shí),它的成本計(jì)價(jià)用實(shí)際成本法的什么方法比較好?
1/887
2017-08-04
長(zhǎng)期應(yīng)付款和長(zhǎng)期借款有什么區(qū)別?什么情況用
2/857
2022-01-03
公司貸款購(gòu)車,分期3年付款,是長(zhǎng)期借款還是長(zhǎng)期應(yīng)付款合適?
1/3514
2017-12-09
長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期應(yīng)付款什么區(qū)別呀
1/3333
2017-12-23
我們公司賣農(nóng)藥和化肥的,請(qǐng)問(wèn)存貨成本用哪種方法好?謝謝
1/602
2019-05-08
將研發(fā)產(chǎn)品拿去銷售,那研發(fā)費(fèi)用需要轉(zhuǎn)化成成本嗎?怎么做?
1/2683
2018-12-26
上月未收到發(fā)票可是計(jì)入了成本. 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本月收到專用發(fā)票,應(yīng)該要怎么編制分錄 ?
1/639
2019-09-24
,老師我們是物業(yè)公司,空置房開(kāi)荒及清潔需要請(qǐng)個(gè)人有打掃產(chǎn)生的費(fèi)用地產(chǎn)支付,但是地產(chǎn)把錢(qián)轉(zhuǎn)給物業(yè)公司公戶,我們物業(yè)再轉(zhuǎn)給保潔負(fù)責(zé)人,這些錢(qián)只是在公司轉(zhuǎn)了一下,怎么處理更合理。保潔負(fù)責(zé)人以借款名義物業(yè)付款,地產(chǎn)給錢(qián)了,再還這筆借款。可以嗎?如果不行怎么操作?
1/417
2019-05-11
建筑公司甲方給乙方的工程款,打在公戶上,然后項(xiàng)目經(jīng)理走個(gè)人借支把錢(qián)取走付各項(xiàng)費(fèi)用款,最后怎樣能把個(gè)人借款平賬,項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人借款支付工程費(fèi)用,把個(gè)人借款還上以后,錢(qián)怎么能再給項(xiàng)目經(jīng)理?就是項(xiàng)目經(jīng)理走的個(gè)人借支,然后他也得平賬,把錢(qián)還回去,用什么辦法再把錢(qián)取出來(lái)
4/2305
2019-01-18
您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項(xiàng)目,所以相關(guān)的費(fèi)用支出,我記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,是哪些記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認(rèn)收入時(shí),才結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,這個(gè)一直搞不清楚?2.不管有沒(méi)有收入,勞務(wù)成本月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?3.還有,比如購(gòu)買了一臺(tái)儀器設(shè)備,不計(jì)入固定資產(chǎn)的話,可以直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
1/590
2020-01-03
請(qǐng)問(wèn),所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
3/981
2019-08-02
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開(kāi)錯(cuò),2019年紅沖此賬務(wù),又重新開(kāi)發(fā)票,金額未發(fā)生變化,如何做賬?
1/675
2019-04-23