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老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應(yīng)收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時(shí)調(diào)整匯兌損益,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時(shí),應(yīng)收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益肯定是不對的?,F(xiàn)在如何更正
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2023-06-15
研發(fā)支出資本化,達(dá)到可使用狀態(tài),直接轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)就可以嗎?
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2020-02-18
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100000元,無市場售價(jià)可供參考,該化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率5%。計(jì)稅銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
高新技術(shù)企業(yè) 具體怎么 填匯算清繳表時(shí) 具體怎么區(qū)分費(fèi)用話和資本化金額 如果我寫資本化了 稅務(wù)局查賬的時(shí)候需要提供證明嗎
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2020-05-14
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計(jì)為100000元,無市場售價(jià)可供參考,該化妝品適用消費(fèi)稅稅率為30%,成本利潤率5%。銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
1、廣告費(fèi),分錄:借:管理費(fèi)用,貨:銀行存款 2、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)支出,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貨:銀行存款 3、辦公室租金:借:管理費(fèi)用,貨:銀行存款 4、開出發(fā)票扣稅: (一)借:應(yīng)收賬款,貨:應(yīng)交稅金——未交增值稅,工程結(jié)算收入 (二)借:應(yīng)交稅金——未交增值稅,貨:銀行存款 (三)借:工程稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅 (四)借:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅,貸:銀行存款 5、工程分包給項(xiàng)目經(jīng)理,支付款項(xiàng) (一)借:工程施工——合同成本,貨:銀行存款
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2017-05-09
開發(fā)公司將借款利息記入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,有本年度也有上年度的,如何沖賬?
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2021-10-09
老師,麻煩問一下加工企業(yè)人工費(fèi)用計(jì)入直接生產(chǎn)成本-直接人工, 第一步 借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 第三步 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣核算結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
公司與個(gè)人簽訂借款合同,個(gè)人借給公司30萬,合同中承諾歸還本金時(shí)給借款人按市場行情付一定的利息。借款時(shí)與還款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2017-10-18
計(jì)提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費(fèi)用-職工工資8萬,主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸應(yīng)付職工薪酬5萬,,下個(gè)月支付工資,借應(yīng)付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業(yè)務(wù)成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
購入無形資產(chǎn)時(shí)分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款。計(jì)提折舊時(shí),借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。貸累計(jì)折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)時(shí),借管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸本年利潤。這帳務(wù)處理正確嗎?最后一個(gè)分錄應(yīng)該 是借本年利潤,貸管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
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2017-07-15
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號,貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號貸長期待攤費(fèi)用1000,下個(gè)月又做,借,主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸長期待攤費(fèi)用1000,又裝修,借:主營業(yè)務(wù)成本_xx房號-裝修費(fèi)-人工費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
老師,高新技術(shù)企業(yè)跟準(zhǔn)備申請高新企業(yè),研發(fā)人員的工資都分別應(yīng)該計(jì)入哪里呢?研發(fā)支出~費(fèi)用化還是資本化,還是管理費(fèi)用~工資~研發(fā)費(fèi)用呢?
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2019-12-31
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-10
向這種公司借款,借款利息可以入財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅前扣除嗎?
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2023-03-10
向借老板另一個(gè)公司借錢,用應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款?
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2017-12-05
我做了筆借銀行存款5.05貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息5.05,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用5.05,貸本年利潤5.05,我填利潤表時(shí)那有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的,我是填負(fù)5.05嗎,
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2017-03-31
現(xiàn)金流量表投資活動(dòng)中的處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額與補(bǔ)充材料的處置固定資產(chǎn)損失有什么區(qū)分
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2018-04-14
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款報(bào)了2000費(fèi)用,記借長期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15