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企業(yè)所得稅匯算清繳,暫估增加了怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-02
匯算清繳繳納18年度企業(yè)所得稅,如何做分錄,謝謝
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2019-05-31
個(gè)獨(dú)企業(yè)法人提取經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
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2020-04-22
老師,您好!公司出售非住房的房產(chǎn),企業(yè)所得稅:是固定資產(chǎn)扣除折舊后,按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來計(jì)算企業(yè)所得稅的嗎?如果其他業(yè)務(wù)是虧損的,那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)核算繳納稅金,還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)處理方法
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2019-04-09
匯算清繳時(shí),填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計(jì)算的?
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2022-01-09
所得稅里的成本包不包括管理費(fèi)用?
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2023-10-12
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出,是不是可以不用管,直接申報(bào)就行
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2022-04-24
你好,老師企業(yè)所得稅匯算清繳最終算出來是負(fù)數(shù),但是不想退稅,可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類其他次欄調(diào)增是嗎?然后需要在會(huì)計(jì)賬中做會(huì)計(jì)分錄嗎?還是調(diào)增后就行,不用做其他分錄?
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2022-04-22
老師,公司是不是不用做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳和個(gè)人所得匯算清繳
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2021-03-23
個(gè)體戶只用做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎,還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
交通費(fèi)用的問題。如果計(jì)入管理費(fèi)用,年度匯算清繳的時(shí)候是全額扣除嗎?還是只能扣除60%呢?
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2018-05-25
請(qǐng)問,管理費(fèi)用—辦公費(fèi),在年度匯算清繳的時(shí)候需要扣除么?購(gòu)買辦公桌和文件柜的時(shí)候已經(jīng)過了籌建期了
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2023-01-09
公司在2016年一月份時(shí)繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時(shí)做分錄 借 所得稅費(fèi)用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
公司是科技型中小企業(yè),但是查不到入庫(kù)編號(hào)了,所得稅匯算清繳我沒有填寫科技型中小企業(yè)編號(hào),有沒有影響么
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2021-05-20
老師,您好!我想請(qǐng)教您一下,所得稅匯算清繳表中基礎(chǔ)信息表中的關(guān)于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫(kù)編號(hào)1入庫(kù)編號(hào)2是填寫什么內(nèi)容的,謝謝!
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2022-06-09
請(qǐng)問老師,有商業(yè)企業(yè)相關(guān)的收入、成本核算辦法及存貨的管理辦法嗎?
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2021-06-26
公司全年沒有開票收入,只有費(fèi)用,年末虧損,現(xiàn)把一批采購(gòu)回來的設(shè)備無償捐贈(zèng)給公益組織,涉及到所得稅嗎,看所得稅法規(guī)定捐贈(zèng)支出只能列支應(yīng)納稅所得的12%,我們沒有收入是否就沒有應(yīng)納稅所得,這部分捐贈(zèng)是否得納稅調(diào)整,匯算清繳的時(shí)候抵沖虧損
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2020-04-14
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請(qǐng)問對(duì)方收取,管理費(fèi)打包價(jià)25萬/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請(qǐng)問我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤(rùn)部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10