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辦理三證合一后在網(wǎng)上變更稅號(hào)時(shí)把稅號(hào)變更錯(cuò)誤,小規(guī)模已代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以換票嗎?
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2017-08-22
小規(guī)模納稅人有稅控,代開(kāi)30萬(wàn)的票和自開(kāi)30萬(wàn)的票,有什么區(qū)別,一個(gè)免稅一個(gè)不免增值稅是嗎
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2020-03-25
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,除了開(kāi)票當(dāng)時(shí)要交增值稅 附加稅和個(gè)人所得稅外。后續(xù)還要像公司一樣交所得稅嗎
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2019-04-22
小規(guī)模 本期代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額(39617.48元),發(fā)票共計(jì):39617.48元。文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表要怎么填?
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2018-01-15
1、運(yùn)輸公司收到的服裝增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎?2、稅務(wù)局代開(kāi)的水果普票能做職工福利費(fèi)嗎?
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2019-02-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)下圖怎么開(kāi)票?代理商個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)票的話 需要當(dāng)場(chǎng)交增值稅吧?個(gè)稅要交么?謝謝
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2021-06-16
老師,公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同之后,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票時(shí)候的增值稅是當(dāng)時(shí)繳納還是怎樣?代開(kāi)發(fā)票時(shí)候扣除個(gè)人所得稅嗎?如果不扣除個(gè)稅的話,企業(yè)不給個(gè)人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時(shí)候申報(bào)可以嗎?
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2023-03-02
普通增值稅發(fā)票和增值專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
老師好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人1月代開(kāi)專(zhuān)票,稅金1月已交 本月做賬時(shí),增值稅和附加稅怎么做分錄?
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2020-02-16
小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票比較多,季度申報(bào)增值稅時(shí)附加稅如何計(jì)算已經(jīng)預(yù)交的金額
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2019-10-13
你好 我季度有代開(kāi)專(zhuān)票有預(yù)交增值稅附加稅 我這個(gè)附加稅計(jì)稅依據(jù)改不了怎么辦
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2022-04-09
老師您好,比如說(shuō)我們租房對(duì)方給代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一年450000元,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2021-01-07
個(gè)人去稅局代開(kāi)服務(wù)類(lèi)發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個(gè)人所得稅要一并交?
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2017-02-28
我?guī)臀覀児敬_(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,如果公司不幫我繳納個(gè)人增值稅,對(duì)我會(huì)有什么影響
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2021-01-13
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開(kāi)票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報(bào)的減免稅怎么計(jì)算?
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2022-01-11
如果個(gè)人自然人代開(kāi)增值稅普票,在國(guó)稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
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2017-08-18
小規(guī)模納稅人去代開(kāi)了專(zhuān)票,增值稅已經(jīng)交了,附加稅這個(gè)月做賬的話,是不是要計(jì)提
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2019-12-26
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
我們是銷(xiāo)售方,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,我開(kāi)好了紅票后需要填寫(xiě)這張信息表里的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票代碼和號(hào)碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過(guò)去嗎?
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2022-01-25