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我們公司代我們客戶(hù)代買(mǎi)材料,含稅價(jià)是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價(jià),我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買(mǎi)的,我收那個(gè)代買(mǎi)公司的價(jià)格是1.925.不用開(kāi)票。實(shí)際上我們公司銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶(hù)的錢(qián),這樣代買(mǎi)材料劃得來(lái)嗎
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2019-05-22
從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
我們是銷(xiāo)售方,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,我開(kāi)好了紅票后需要填寫(xiě)這張信息表里的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票代碼和號(hào)碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過(guò)去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開(kāi)出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫(xiě)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表中銷(xiāo)售方下方對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票代碼和號(hào)碼是填寫(xiě)需要沖紅那張錯(cuò)誤的發(fā)票還是另開(kāi)的對(duì)的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個(gè)月份發(fā)放年終獎(jiǎng),那個(gè)稅扣除部分會(huì)合并嗎?就是說(shuō)工資會(huì)和年終獎(jiǎng)合在一起嗎。如果我填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候,工資單獨(dú)填列的,年終獎(jiǎng)也是單獨(dú)填列的。稅局會(huì)分開(kāi)合計(jì)個(gè)稅嗎?
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2019-01-07
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B 司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元
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2022-05-30
是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表購(gòu)買(mǎi)方對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票代碼和號(hào)碼,是填銷(xiāo)售方開(kāi)錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號(hào)嗎,還是銷(xiāo)售方再次開(kāi)具的正確的藍(lán)字發(fā)票號(hào)呢
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2018-07-11
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來(lái)填寫(xiě)
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號(hào)上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎?為什么這個(gè)是現(xiàn)場(chǎng)繳納?。?/span>
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2017-06-07
到國(guó)稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開(kāi)票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來(lái)退還一半城建稅。
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2019-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師,因個(gè)人業(yè)務(wù)代開(kāi)發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說(shuō)這不是建筑服務(wù)類(lèi)別,屬于勞務(wù)費(fèi),增值稅1%,個(gè)稅會(huì)在20%以上。如何簽合同避免個(gè)稅,把個(gè)稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對(duì)方給代開(kāi)發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對(duì)吧
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2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅當(dāng)場(chǎng)也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)發(fā)票不對(duì),已返還,要到稅局申請(qǐng)紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)了專(zhuān)票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開(kāi)的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)2%
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2023-07-06
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價(jià)為500元。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅額為8000元,開(kāi)支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
普通增值稅發(fā)票和增值專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10