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申請(qǐng)代開專票,提示我開具增值稅發(fā)票的數(shù)據(jù)與季度申報(bào)銷售收入對(duì)比不符,具體是什么原因呢?
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2017-11-12
請(qǐng)問老師,支付駕駛員拉貨的運(yùn)費(fèi),駕駛員到稅局代開發(fā)票,每月有三萬的票可以勉增值稅,是這樣嗎?
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2018-10-22
小規(guī)模代開專票發(fā)票的時(shí)候 把增值稅已經(jīng)交了 我做賬的時(shí)候還需要計(jì)提嗎?計(jì)提的分錄怎么做哦?
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2019-10-29
小規(guī)模納稅人不能開增值稅專用發(fā)票,到稅局代開發(fā)票,稅率是多少?對(duì)方是一般納稅人可以抵扣多?
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2019-12-21
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯(cuò)誤,退了,這個(gè)季度申報(bào)怎么填寫減免申報(bào)表
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2023-07-24
自行申請(qǐng)開具的專票并非由稅務(wù)機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)代開的發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候填寫在哪里?
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2018-01-13
小規(guī)模公司3月份國稅代開了一張發(fā)票,已繳增值稅與城建稅,但材料發(fā)票沒開進(jìn)來,要怎么處理
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2019-04-06
我想問一下,我小規(guī)模代開發(fā)票,然后開錯(cuò)了,現(xiàn)在要退稅,增值稅納稅申報(bào)表怎么改 發(fā)票沒有作廢
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2020-08-14
公司為小規(guī)模,上季度代開了幾筆專票,其他沒有自開普票。國稅申報(bào)增值稅時(shí),如圖這張附表要填嗎
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2017-07-08
公司(制造業(yè))廠房閑置租給其他單位,要怎么開發(fā)票自己開17%的增值稅發(fā)票嗎 還是還去地稅代開?
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2017-04-20
是購買方申請(qǐng)開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼,是填銷售方開錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號(hào)嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號(hào)呢
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2018-07-11
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
買增值稅發(fā)票和賣增值稅發(fā)票哪個(gè)罪大
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2015-12-24
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來填寫
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號(hào)上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎?為什么這個(gè)是現(xiàn)場(chǎng)繳納???
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2017-06-07
到國稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來退還一半城建稅。
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2019-05-24
請(qǐng)問老師,因個(gè)人業(yè)務(wù)代開發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說這不是建筑服務(wù)類別,屬于勞務(wù)費(fèi),增值稅1%,個(gè)稅會(huì)在20%以上。如何簽合同避免個(gè)稅,把個(gè)稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對(duì)方給代開發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對(duì)吧
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2019-05-21