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從北京市鋁制品制造公司購入101#材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐椨勉y行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因為是現(xiàn)場直接扣稅,需要計提嗎?
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2017-12-06
小規(guī)模去發(fā)票,沒超過9萬也要在當月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25
代開發(fā)票,我們是小規(guī)模企業(yè) 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅,大概就是四個點,對嗎?老師
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2021-09-17
老師,我想問一下個人去稅務局給我們公司代開發(fā)票,他預交了個稅增值稅,還有這個附加稅,就這筆業(yè)務,之后我們公司,還會交其他稅款嗎?
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2020-04-20
異地建筑勞務稅務大廳代開發(fā)票,交了增值稅和附加稅,工會費還應該交什么稅,好像說要交工資薪金
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2019-03-06
公司請個人講師來培訓,比如勞務費3000元,除了代扣個稅外,我方需要取得發(fā)票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬合作費用,我公司給a公司開了3個點的增值稅,然后把項目外包給了個人,我們公司需要給個人打8萬的款,然后個人去稅務局開自然人代開發(fā)票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發(fā)生退款,我們需要向外包的個人追回款項,那我們公司和個人在開發(fā)票的時候應該簽署什么協(xié)議?
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2022-06-27
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
我們公司代我們客戶代買材料,含稅價是2.04343 ,13點含稅價,我們可以收到增值稅發(fā)票。這個是代別人買的,我收那個代買公司的價格是1.925.不用開票。實際上我們公司銷項發(fā)票都是8.5個點收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司代收代繳了消費稅(無同類商品售價),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費稅為()萬元。 (2)A公司的應納消費稅為()萬元。 (3)A公司的應納增值稅為()萬元
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2022-05-30
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍字專用發(fā)票代碼和號碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對應藍字專用發(fā)票代碼和號碼是填寫需要沖紅那張錯誤的發(fā)票還是另開的對的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應的藍字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍字發(fā)票號呢
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2018-07-11
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個月份發(fā)放年終獎,那個稅扣除部分會合并嗎?就是說工資會和年終獎合在一起嗎。如果我填報個稅系統(tǒng)的時候,工資單獨填列的,年終獎也是單獨填列的。稅局會分開合計個稅嗎?
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2019-01-07
小規(guī)模納稅人去稅務局代開了專票,做賬的時候怎樣確認收入?是應交稅費-應交增值稅(銷項稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認收入是應交稅費-應交增值稅嗎?還是應交稅費-應交增值稅(銷項稅)呢?
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2017-05-17