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小規(guī)模納稅人不能開增值稅專用發(fā)票,到稅局代開發(fā)票,稅率是多少?對方是一般納稅人可以抵扣多?
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2019-12-21
去年年底在國稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯(cuò)誤,退了,這個(gè)季度申報(bào)怎么填寫減免申報(bào)表
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2023-07-24
小規(guī)模公司3月份國稅代開了一張發(fā)票,已繳增值稅與城建稅,但材料發(fā)票沒開進(jìn)來,要怎么處理
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2019-04-06
自行申請開具的專票并非由稅務(wù)機(jī)關(guān)現(xiàn)場代開的發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候填寫在哪里?
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2018-01-13
我想問一下,我小規(guī)模代開發(fā)票,然后開錯(cuò)了,現(xiàn)在要退稅,增值稅納稅申報(bào)表怎么改 發(fā)票沒有作廢
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2020-08-14
公司為小規(guī)模,上季度代開了幾筆專票,其他沒有自開普票。國稅申報(bào)增值稅時(shí),如圖這張附表要填嗎
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2017-07-08
公司(制造業(yè))廠房閑置租給其他單位,要怎么開發(fā)票自己開17%的增值稅發(fā)票嗎 還是還去地稅代開?
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2017-04-20
請問老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購買實(shí)際過磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對方只以9500噸進(jìn)行開票結(jié)算。請問財(cái)務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),按10000噸,對應(yīng)的庫存煤綜合單價(jià)來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳?如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因?yàn)槭乾F(xiàn)場直接扣稅,需要計(jì)提嗎?
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2017-12-06
小規(guī)模去發(fā)票,沒超過9萬也要在當(dāng)月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25
代開發(fā)票,我們是小規(guī)模企業(yè) 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅,大概就是四個(gè)點(diǎn),對嗎?老師
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2021-09-17
老師,我想問一下個(gè)人去稅務(wù)局給我們公司代開發(fā)票,他預(yù)交了個(gè)稅增值稅,還有這個(gè)附加稅,就這筆業(yè)務(wù),之后我們公司,還會交其他稅款嗎?
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2020-04-20
異地建筑勞務(wù)稅務(wù)大廳代開發(fā)票,交了增值稅和附加稅,工會費(fèi)還應(yīng)該交什么稅,好像說要交工資薪金
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2019-03-06
公司請個(gè)人講師來培訓(xùn),比如勞務(wù)費(fèi)3000元,除了代扣個(gè)稅外,我方需要取得發(fā)票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬合作費(fèi)用,我公司給a公司開了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后把項(xiàng)目外包給了個(gè)人,我們公司需要給個(gè)人打8萬的款,然后個(gè)人去稅務(wù)局開自然人代開發(fā)票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發(fā)生退款,我們需要向外包的個(gè)人追回款項(xiàng),那我們公司和個(gè)人在開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該簽署什么協(xié)議?
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2022-06-27
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼是填寫需要沖紅那張錯(cuò)誤的發(fā)票還是另開的對的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號呢
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2018-07-11
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個(gè)月份發(fā)放年終獎(jiǎng),那個(gè)稅扣除部分會合并嗎?就是說工資會和年終獎(jiǎng)合在一起嗎。如果我填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的時(shí)候,工資單獨(dú)填列的,年終獎(jiǎng)也是單獨(dú)填列的。稅局會分開合計(jì)個(gè)稅嗎?
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2019-01-07