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3、資料:甲公司為商品流通企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。20×1年 11月30 日,庫存A 商品 200件,實際總成本為 40000元,單位成本為 200 元,未計提存貨跌價準(zhǔn)備。該公司庫存商品發(fā)出的計價方法為先進(jìn)先出法。發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)20×1 年 12 月5 日,購進(jìn) A 商品 500 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 105000 元,增值稅稅額為17850元;另支付運費 500 元,運費增值稅55 元;全部款項為123378 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (2)20×1 年12 月 10 日,銷售 A商品 300件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 90000元,增值稅稅額為15300元,款項合計為105300 元,收到支票,存入銀行。 (3)20×1 年 12 月13 日,購進(jìn) A 商品 300 件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 67500 元,增值稅稅額為 11475 元,全部款項為 78975 元,以銀行存款支付,A商品驗收入庫。 (4)20×1 年 12 月 20 日,銷售 A商品 550 件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 132
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2022-04-11
公司購買了上下鋪鐵床和床墊,鐵床480,床墊2個一共900,應(yīng)該借記那個科目呢?周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品還是管理費用-職工福利費呢?
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2018-08-06
請問壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備,備抵法和直接轉(zhuǎn)銷法的區(qū)別是一個用管理費用,一個用資產(chǎn)減值損失嗎?
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2016-05-09
報名了中級的經(jīng)濟(jì)法和財務(wù)管理,可以同時報注會的經(jīng)濟(jì)法和財務(wù)成本管理嗎?
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2020-04-19
甲企業(yè)的倉庫 將原材料包裝箱等廢氣量每月定期出售給廢品回收站收入用來補充管理費和員工福利 企業(yè)默許這種做法 不將此項收入納入企業(yè)統(tǒng)一的會計核算 而是另設(shè)了會計賬簿登記起 該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為這種處理方法對倉庫管理也是一種激勵 請問該企業(yè)及相關(guān)人員的做法是否存在違法行為并分析
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2022-03-17
六、差額計稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣費用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費,80000元是代安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣員工工資、福利和社會保險費用。那么,智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進(jìn)行賬務(wù)處理? 您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計算出來的。
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2020-09-02
按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能, 請問老師,這個且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能,這句話是什么意思,為什么不得全額開具增值稅發(fā)票的才可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能,
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2019-08-22
稅法 卷3,8-3 老師,第四問在算增值額的時候為什么沒有扣增值稅?5000*10%呢
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2019-10-12
老師 法律咨詢有限公司 這種公司要交什么稅?增值稅嗎
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2015-11-24
公司是餐飲管理有限公司,經(jīng)營范圍有餐飲管理,提供餐飲服務(wù),食品銷售,可以開會員卡預(yù)付卡充值的發(fā)票嗎
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2020-01-10
公司是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務(wù)費開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進(jìn)項稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
老師,我想問一下,我有個做豬肉的公司,是免增值稅的,因之前與一個公司有業(yè)務(wù)關(guān)系,并且還開了發(fā)票,可此公司法人已逃跑,可賬面上的應(yīng)收款還欠50多萬,那我要怎么處理呀
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2020-08-05
一、有形動產(chǎn)和不動產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 二、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 三、視同銷售行為中無償交易增值稅征稅政策差異分析
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2020-03-16
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購買金稅盤480,是不是這樣處理,借:管理費用 480貸:庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅480 貸:管理費用 我今司這個用又開了13000的銷售票,是不是借:應(yīng)收賬款 13000貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅3000到了月末,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅,直接借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528?
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2019-01-10
做了實收資本后直接申報印花稅就行對嗎?
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2023-03-06
稅法的增值稅。真心不懂,求大神幫忙
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2016-01-06
老師,我們是簡易征收的施工老項目,公司給業(yè)主開具增值稅發(fā)票時必須是增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-12-19
老師,小規(guī)模納稅人報增值稅,這季度不是稅3減成1了么,如果30萬以內(nèi),填在免征增值稅.比如免征增值稅填3萬,那下面對應(yīng)的免征增值稅額是按照百分之1算稅,還是3算稅呢
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2020-07-03
老師你好,我想問下這個:適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅,這句話怎么理解呢
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2019-07-15
未達(dá)增值稅起征點,個人所得稅和印花稅還征嗎?
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2019-04-23
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