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公司是一般納稅人的勞務派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務費開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進項稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
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2018-11-13
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,產(chǎn)品售價為10元每件單位產(chǎn)品變動成本為4元,固定性制造費用總額為24,000元,固定性銷售及管理費用為6000元無變動性銷售及管理費用,存貨按先進先出法計價,該企業(yè)最近三年的產(chǎn)銷量資料無表4~-18所示,分別按變動成本法和完全成本法計算單位產(chǎn)品成本。
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2021-11-04
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,產(chǎn)品售價為10元每件單位產(chǎn)品變動成本為4元,固定性制造費用總額為24,000元,固定性銷售及管理費用為6000元無變動性銷售及管理費用,存貨按先進先出法計價,該企業(yè)最近三年的產(chǎn)銷量資料無表4~-18所示,分別按變動成本法和完全成本法計算單位產(chǎn)品成本。
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2021-04-10
人力資源公司收到給員工或者求職者購買團體保險的增值稅專用發(fā)票,可以進項抵扣嗎?
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2021-04-07
咨詢老師一個問題,人力資源行業(yè)的一般納稅人,收到的增值稅專用發(fā)票能夠認證抵扣嗎
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2020-07-09
廠房出租管理費的稅收管理分類是什么
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2018-07-20
六、差額計稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務派遣費用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費,80000元是代安徽柳工公司支付的勞務派遣員工工資、福利和社會保險費用。那么,智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進行賬務處理? 您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計算出來的。
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2020-09-02
2.企業(yè)1999年生產(chǎn)乙產(chǎn)品 10000件,銷售9000件。該產(chǎn)品單位銷售價格為40元,單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本為24元,單位變動銷售及管理費用為4元。該企業(yè)全年固定制造費用為 60000 元。全年固定銷售及管理費用為25000元,假定該企業(yè)乙產(chǎn)品無期初存貨。 要求:1.分別按變動成本法和完全成本法編制收益表。 2.具體說明采用兩種成本計算方法據(jù)以確定的凈收益發(fā)生差異的原 因。
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2023-06-24
2020年第一季度,甲公司某重要子公司的醫(yī)用防護產(chǎn)品開始熱銷,管理層認為該事項不影響與該子公司相關(guān)的商譽的減值測試。A注冊會計師檢查了期后相關(guān)產(chǎn)品的銷售情況,認可了管理層的做法, 問題:為什么是恰當呢?
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2021-08-02
報名了中級的經(jīng)濟法和財務管理,可以同時報注會的經(jīng)濟法和財務成本管理嗎?
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2020-04-19
按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能, 請問老師,這個且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能,這句話是什么意思,為什么不得全額開具增值稅發(fā)票的才可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能,
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2019-08-22
未達增值稅起征點,個人所得稅和印花稅還征嗎?
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2019-04-23
一、有形動產(chǎn)和不動產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 二、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 三、視同銷售行為中無償交易增值稅征稅政策差異分析
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2020-03-16
老師,我想問問,我們員工報銷,但是沒有發(fā)票,我們上一個經(jīng)理,走賬,就走借:管理費用-納稅調(diào)增,以此也沖了他的借款。這樣做對不對?
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2022-08-22
老師,我想問一下,我有個做豬肉的公司,是免增值稅的,因之前與一個公司有業(yè)務關(guān)系,并且還開了發(fā)票,可此公司法人已逃跑,可賬面上的應收款還欠50多萬,那我要怎么處理呀
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2020-08-05
公司是餐飲管理有限公司,經(jīng)營范圍有餐飲管理,提供餐飲服務,食品銷售,可以開會員卡預付卡充值的發(fā)票嗎
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2020-01-10
老師購買維修工具直接記管理費用_低值易耗品_維修工具,貸其他應付款_個人行不
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2021-05-21
商品管理里面有含稅價和不含稅價 怎樣區(qū)分管理
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2022-03-13
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購買金稅盤480,是不是這樣處理,借:管理費用 480貸:庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借:應交稅費一應交增值稅480 貸:管理費用 我今司這個用又開了13000的銷售票,是不是借:應收賬款 13000貸:主營業(yè)務收入10000 應交稅費一應交增值稅3000到了月末,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅,直接借:應交稅費一應交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528?
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2019-01-10
老師,小規(guī)模納稅人報增值稅,這季度不是稅3減成1了么,如果30萬以內(nèi),填在免征增值稅.比如免征增值稅填3萬,那下面對應的免征增值稅額是按照百分之1算稅,還是3算稅呢
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2020-07-03