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六、差額計(jì)稅的三種開(kāi)票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費(fèi),80000元是代安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣員工工資、福利和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。那么,智勝人力資源公司可以如何開(kāi)具差額發(fā)票和進(jìn)行賬務(wù)處理? 您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計(jì)算出來(lái)的。
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2020-09-02
按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開(kāi)具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開(kāi)票功能, 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)且不得全額開(kāi)具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開(kāi)票功能,這句話是什么意思,為什么不得全額開(kāi)具增值稅發(fā)票的才可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開(kāi)票功能,
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2019-08-22
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)480,是不是這樣處理,借:管理費(fèi)用 480貸:庫(kù)存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅480 貸:管理費(fèi)用 我今司這個(gè)用又開(kāi)了13000的銷售票,是不是借:應(yīng)收賬款 13000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅3000到了月末,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528?
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2019-01-10
未達(dá)增值稅起征點(diǎn),個(gè)人所得稅和印花稅還征嗎?
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2019-04-23
稅法的增值稅。真心不懂,求大神幫忙
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2016-01-06
老師你好,我想問(wèn)下這個(gè):適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅,這句話怎么理解呢
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2019-07-15
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅,這季度不是稅3減成1了么,如果30萬(wàn)以內(nèi),填在免征增值稅.比如免征增值稅填3萬(wàn),那下面對(duì)應(yīng)的免征增值稅額是按照百分之1算稅,還是3算稅呢
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2020-07-03
公司是餐飲管理有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍有餐飲管理,提供餐飲服務(wù),食品銷售,可以開(kāi)會(huì)員卡預(yù)付卡充值的發(fā)票嗎
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2020-01-10
下面關(guān)于從價(jià)計(jì)征銷售額的確定,敘述正確的有(?。?A、銷售額為納稅人銷售應(yīng)稅消費(fèi)品向購(gòu)買(mǎi)方收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 B、實(shí)行從價(jià)定率辦法計(jì)算應(yīng)納稅額的應(yīng)稅消費(fèi)品連同包裝銷售的,無(wú)論包裝是否單獨(dú)計(jì)價(jià),均應(yīng)并入銷售額征收消費(fèi)稅 C、一般情況下,包裝物不作價(jià)隨同產(chǎn)品銷售而是收取押金的,押金應(yīng)于逾期時(shí)并入銷售額計(jì)征消費(fèi)稅 D、應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額包括應(yīng)向購(gòu)貨方收取的增值稅稅款
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2020-02-15
甲企業(yè)的倉(cāng)庫(kù) 將原材料包裝箱等廢氣量每月定期出售給廢品回收站收入用來(lái)補(bǔ)充管理費(fèi)和員工福利 企業(yè)默許這種做法 不將此項(xiàng)收入納入企業(yè)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算 而是另設(shè)了會(huì)計(jì)賬簿登記起 該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為這種處理方法對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理也是一種激勵(lì) 請(qǐng)問(wèn)該企業(yè)及相關(guān)人員的做法是否存在違法行為并分析
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2022-03-17
老師購(gòu)買(mǎi)維修工具直接記管理費(fèi)用_低值易耗品_維修工具,貸其他應(yīng)付款_個(gè)人行不
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2021-05-21
我的意思是下面的,如果參照上面,借:管理費(fèi)用9.3 貸:庫(kù)存商品8 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1.3,視同調(diào)整不對(duì)啊
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2020-02-10
老師,低值易耗品1月增加300元,本月攤銷150元 2月低值易耗品增加500元,本月攤銷250元,,以后幾個(gè)月沒(méi)有增加低值易耗品,就不用攤銷嗎?根據(jù)55攤銷法,等到12月月末時(shí),再攤銷400元,這樣做對(duì)嗎?
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2015-08-19
人力資源公司收到給員工或者求職者購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體保險(xiǎn)的增值稅專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2021-04-07
咨詢老師一個(gè)問(wèn)題,人力資源行業(yè)的一般納稅人,收到的增值稅專用發(fā)票能夠認(rèn)證抵扣嗎
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2020-07-09
我們是投資公司,要做定增基金,1、收取管理費(fèi)2% 其中0.1%是給另一個(gè)公司的,納稅額是2%--0.1%嗎?2.浮動(dòng)收益也要繳納增值稅嗎?
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2016-09-19
做了實(shí)收資本后直接申報(bào)印花稅就行對(duì)嗎?
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2023-03-06
老師,我想問(wèn)一下,員工欠公司款5000,但是,以前財(cái)務(wù)經(jīng)理給他平白無(wú)故沖掉5000,走的差旅報(bào)銷,但是無(wú)票,走管理費(fèi)用-納稅調(diào)增。我想知道這樣做是否對(duì)?
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2022-08-25
老師,申請(qǐng)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退時(shí),減免類型方式一般是稅率減免和退庫(kù)減免嗎
1/3118
2018-12-18
為什么代開(kāi)增值稅專用發(fā)票要交增值稅,三萬(wàn)以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17