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請問免征增值稅是指什么
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2023-09-26
請簡述增值稅的征稅范圍
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2022-05-22
出口服務(wù)有征增值稅的嗎
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2019-12-26
資源綜合利用免征增值稅
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2017-06-28
你好,請問一下七月份繳增值稅的應(yīng)該填到即征即退一欄里面但是填寫到了一般貨物里面,并已經(jīng)繳納了增值稅,現(xiàn)在辦不了即征即退怎么處理?
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2017-07-31
目/案例:甲公司為增值稅一般納稅人,銷售的產(chǎn)品為應(yīng)納增值稅產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷售價格中不含增值稅額。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟業(yè)務(wù)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。所得稅稅率25%。公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)向B公司銷售甲產(chǎn)品一批,銷售價格535000元(不含增值稅),產(chǎn)品成本305000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,并開出增值稅專用發(fā)票,已向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)根據(jù)債務(wù)人的財務(wù)狀況,對應(yīng)收賬款計提20000元壞賬準備。(3)采用預(yù)收款方式銷售商品,當(dāng)年收到第一筆款項10000元,已存入銀行。(4)收到B公司甲產(chǎn)品退貨(非資產(chǎn)負債表日后事項),該退貨系甲公司2018年售出,售出時(5)年末公司持有的交易性金融資產(chǎn)賬面價值為40000元,公允價值為41000元。(6)計提已完工工程項目的分期付息的長期借款利息3000元;用銀行存款支付發(fā)生的管理費用5000
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2022-06-28
建筑行業(yè)一般納稅人,在8月份開了簡易征收3%的普票,8月的國稅已經(jīng)申報了,不知道簡易征收3%普票產(chǎn)生的增值稅要也樣報?什么時候報?賬務(wù)怎么處理?
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2017-09-15
老師公司開據(jù)污水處理服務(wù)專票稅應(yīng)該是幾個點的
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2019-05-08
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時記入營業(yè)外支出,但主管會計審核時讓我改記在管理費用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04
汽車保險費的問題,以前還是營業(yè)稅的時候 (老會計做的) 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,每月攤銷時,借 管理費用-汽車保險費,貸 預(yù)付賬款-汽車保險費,現(xiàn)在開的是增值稅有進項稅該怎么做分錄呢??
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2016-07-27
老師,這種發(fā)票我做賬了。借 管理費用 0.07 貸銀行存款 因為進項稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
做賬時是借:管理費用-勞務(wù)費 應(yīng)交稅金-增值稅(進項) 貸:銀行存款
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2019-09-24
老師好,哪些情況下管理費用里面的差旅費和業(yè)務(wù)招待費的增值稅需要轉(zhuǎn)出,不能進行抵扣
1/419
2022-01-01
首次購買的稅控設(shè)備的固定資產(chǎn)5萬,可以全額抵減增值稅,借 應(yīng)該稅金 5萬 貸 管理費用 5萬 ?以后每個月還用提折舊么?
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2022-04-10
那這張6%的進項需要怎么處理嗎?就寫借管理費用一培訓(xùn)費,應(yīng)交稅費增值稅進項,貸庫存現(xiàn)金嗎?這張進項還做某他分錄嗎?
1/582
2018-08-17
建筑企業(yè)掛靠問題,掛靠費用80萬,按6%價稅分離,費用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊開發(fā)票,扣下管理費用,余款支付給施工隊 。這句話什么意思
1/1247
2017-10-09
老師,2019年有張修車專票,當(dāng)時入了管理費用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
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2021-08-26
管理費用中5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該 專利權(quán)為當(dāng)年7 月份以100萬元價款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國境內(nèi)設(shè) 立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按 照 10年的使用期限進行攤銷,但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
1/2504
2019-11-21
老師,我預(yù)估利潤的時候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應(yīng)該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應(yīng)交稅費,就繳款了啊
2/2119
2019-05-31
公司購監(jiān)控一批.對方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對方是17%稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當(dāng)月所開的增值稅增值稅稅金.例 應(yīng)繳稅3萬.減抵扣1萬,實繳2萬
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2017-09-01