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老師 我們是一個新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒認證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個月認證了 我們是一個新辦企業(yè) 你剛剛說認證之后借管理費用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計成待攤費用 開辦費嗎
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2016-12-03
小規(guī)模納稅購買防偽稅控盤,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。是這樣做分錄嗎?那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師,跨月不能抵扣的差旅費怎么做會計分錄呀,之前是借:管理費用 借:進項稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費用,貸:進項稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
小規(guī)模勞務(wù)公司進行差額征稅是開票數(shù)減去成本成本發(fā)票數(shù)的余額按5%征增值稅嗎
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2019-11-14
,收到這個發(fā)票分錄是不是借:管理費用-通信費1255 貸:庫存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
4、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,納稅人申請稅務(wù)行政復(fù)議的法定期限是( )。 A. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) B. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) C. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) D. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) 老師你好,行政復(fù)議是什么意思呢
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2020-08-27
查詢?nèi)齻€主體增值稅一般納稅人,小規(guī)模納稅人,個人分別銷售兩個客體舊貨,自己使用過的固定資產(chǎn)對應(yīng)的增值稅征收率的法律原文,需要標(biāo)注出處
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2019-10-10
老師 我公司是核定征收的,工業(yè)企業(yè),2018年收入是24萬,可是銷售成本入賬少了,導(dǎo)致年末利索是14萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我補交企業(yè)所得稅,我原以為核定征收的稅務(wù)局不管成本費用多少呢,導(dǎo)致利潤率太高了,有辦法補救嗎?
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2019-02-26
您好,我想請教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報,可以嗎
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2019-04-16
求企業(yè)跨年度主營業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理:企業(yè)18年開具租賃收入增值稅普票1張,不含稅收入140萬元,增值稅7萬元,租賃期限17年至21年
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2019-06-14
營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
企業(yè)所得稅查帳征收和核定征收在帳務(wù)處理上有什么不同,公司是核定征收,沒有做帳,沒有相關(guān)報表,這樣可以不
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2018-05-21
我想問的是認定為一般納稅人是不是80萬的標(biāo)準,是根據(jù)增值稅發(fā)票來認定,還是稅務(wù)局根據(jù)增值稅和建安發(fā)票的總額來認定,我們是增值稅核定征收企業(yè)
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2015-11-24
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-22
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-28
少兒藝術(shù)教育行業(yè)企業(yè)怎么管理固定資產(chǎn)?
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2022-02-17
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷售的稅務(wù)處理,無需再作企業(yè)所得稅視同銷售的稅務(wù)處理。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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2023-12-07
醫(yī)療美容行業(yè)可以按照醫(yī)療機構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅?
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2019-11-29
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前期收到的增值稅專用發(fā)票如何進行認證?
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2020-12-15
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進入“信息咨詢費150萬”,“服務(wù)費150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進項抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24