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小規(guī)模納稅人季度小于30萬,免征的增值稅如何賬務(wù)處理?
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2020-03-30
我區(qū)經(jīng)濟(jì)普查單位清查工作已進(jìn)入關(guān)鍵階段,請(qǐng)尚未進(jìn)行清查登記的單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶派人攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章于10月31日前,到經(jīng)濟(jì)普查清查登記受理點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)。對(duì)逾期未清查登記的,將依據(jù)《企業(yè)統(tǒng)計(jì)信用管理辦法》納入統(tǒng)計(jì)信用異常企業(yè)名單 老師 請(qǐng)問一下這個(gè)申報(bào)的時(shí)候需要填寫哪些資料額
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2018-10-29
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%該企業(yè)因管理不善使一批庫(kù)存材料被盜。該批原材料的實(shí)際成本為40000元,購(gòu)買時(shí)支付的增值稅為6400元,應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償21000元 請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么寫 老師,能講解一下不
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2019-03-13
水利建設(shè)基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費(fèi)用?為什么同一個(gè)問題,會(huì)計(jì)問的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
航天全額抵扣發(fā)票在抵減增值稅后的憑證怎么做支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅發(fā)票全額抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
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2018-04-04
收到預(yù)收款時(shí)賬務(wù)處理,借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款:95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開具了紅字增值稅專票價(jià)稅合計(jì)50000元, 可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22
公司直接將研發(fā)費(fèi)用做到管理費(fèi)用(管理費(fèi)用-研究費(fèi)用),就沒有后面研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用這個(gè)環(huán)節(jié)。這樣的做法可行嗎
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2018-11-13
企業(yè)所得稅的征收方式 有查賬征收 核定征收 還有定率征收是么
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2018-09-27
文化公司收演唱會(huì)贊助費(fèi),同時(shí)用贊助費(fèi)支出了演唱會(huì)費(fèi)用,收了多少就支了多少,請(qǐng)問這2比分錄如何記,需要繳納增值稅嗎,企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,是否需要繳納企業(yè)所得稅,贊助方不要發(fā)票。
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2019-01-02
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)和庫(kù)管如何管理原材料和低值易耗品?
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2017-11-22
公司4S店的收銀員、信息員、保潔員的工資可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2017-06-21
我是新成立的小規(guī)模納稅人,行業(yè)生產(chǎn)混凝土,征收方式是查帳征收還是核定征收,會(huì)計(jì)政策是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)淮測(cè)測(cè)
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2019-07-10
社保是人家代繳的,收取服務(wù)費(fèi),人家開票 原本應(yīng)該是, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 因?yàn)橐恢睕]收到發(fā)票;以為沒有發(fā)票,做的時(shí)候,做成了, 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)) 貸:銀行存款 下個(gè)月才收到發(fā)票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng),要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用 這樣么?
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2021-09-29
請(qǐng)問,如果個(gè)人租賃場(chǎng)地給公司,代開發(fā)票征收稅率是多少?如果小規(guī)模納稅人租賃場(chǎng)地給公司,增值稅征收稅率是多少?如果一般納稅人租賃場(chǎng)地給公司,增值稅征收稅率是多少?
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2022-04-13
收取房租一次性開具一年的發(fā)票分?jǐn)偤笪闯^15萬元可免征增值稅,一個(gè)說免一個(gè)說不免不懂怎么理解?不過發(fā)票已開具增值稅就產(chǎn)生如何免征?如在1月份一次性已開一年的120萬怎么申報(bào)才免征?
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2022-02-19
小微企業(yè)月銷售額么有超過十萬塊的銷售額的增值稅不是免征嗎?那其附加稅免征嗎?
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2019-03-01
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營(yíng)二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購(gòu)入自用的一輛貨車和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價(jià)格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時(shí)開電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開專票的銷售額填,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對(duì)吧?開票時(shí)可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31
企業(yè)所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時(shí)候,也和營(yíng)業(yè)稅相同,實(shí)行差額交稅。這個(gè)有什么文件依據(jù)嗎?
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2020-06-04
預(yù)征土地增值稅是否可以減去本月預(yù)交的增值稅?如收入555萬,不含稅收入為:500,預(yù)交增值稅:15萬。那預(yù)繳土地增值稅的計(jì)稅額為:500-15=485嗎?
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2018-02-07