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個(gè)體戶不是核定征收,如果一個(gè)月開(kāi)15萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個(gè)人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
老師 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒(méi)認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個(gè)月認(rèn)證了 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 你剛剛說(shuō)認(rèn)證之后借管理費(fèi)用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計(jì)成待攤費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)嗎
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2016-12-03
請(qǐng)問(wèn)下,新辦企業(yè)第一個(gè)月沒(méi)有發(fā)放工資,是用法人的信息進(jìn)行0申報(bào)嗎
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2019-08-05
小規(guī)模納稅購(gòu)買防偽稅控盤(pán),借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。是這樣做分錄嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師,跨月不能抵扣的差旅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀,之前是借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
您好,我想請(qǐng)教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報(bào),可以嗎
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2019-04-16
醫(yī)療美容行業(yè)可以按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅?
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2019-11-29
小規(guī)模納稅人,3季度在稅務(wù)代開(kāi)了8萬(wàn)元增值稅專用票,自己并未開(kāi)票,在季度末符合小微企業(yè)免征增值稅條件,那在稅務(wù)代開(kāi)票時(shí)現(xiàn)金繳納的增值稅及附加稅怎么處理?
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2016-10-17
老師 我公司是核定征收的,工業(yè)企業(yè),2018年收入是24萬(wàn),可是銷售成本入賬少了,導(dǎo)致年末利索是14萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)局要求我補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我原以為核定征收的稅務(wù)局不管成本費(fèi)用多少呢,導(dǎo)致利潤(rùn)率太高了,有辦法補(bǔ)救嗎?
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2019-02-26
求企業(yè)跨年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理:企業(yè)18年開(kāi)具租賃收入增值稅普票1張,不含稅收入140萬(wàn)元,增值稅7萬(wàn)元,租賃期限17年至21年
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2019-06-14
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時(shí)僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷售的稅務(wù)處理,無(wú)需再作企業(yè)所得稅視同銷售的稅務(wù)處理。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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2023-12-07
,收到這個(gè)發(fā)票分錄是不是借:管理費(fèi)用-通信費(fèi)1255 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元,專用發(fā)票外購(gòu)貨物金額1000萬(wàn)元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬(wàn)元,其中開(kāi)具增值稅專用發(fā)票收入200萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票的收入為1000萬(wàn)元,未開(kāi)發(fā)票的收入為800萬(wàn)元,另有房屋租賃收入100萬(wàn)元。 問(wèn):該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納?
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2023-09-28
老師您好,那個(gè)土地使用稅的稅源信息采集是稅務(wù)征管員采集嗎
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2020-04-19
老師您好:稅控盤(pán)年費(fèi)280會(huì)計(jì)分錄一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè)分錄里,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
查詢?nèi)齻€(gè)主體增值稅一般納稅人,小規(guī)模納稅人,個(gè)人分別銷售兩個(gè)客體舊貨,自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的增值稅征收率的法律原文,需要標(biāo)注出處
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2019-10-10
企業(yè)所得稅查帳征收和核定征收在帳務(wù)處理上有什么不同,公司是核定征收,沒(méi)有做帳,沒(méi)有相關(guān)報(bào)表,這樣可以不
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2018-05-21
少兒藝術(shù)教育行業(yè)企業(yè)怎么管理固定資產(chǎn)?
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2022-02-17
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購(gòu)進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬(wàn)元,增值稅稅額為90萬(wàn)元已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒(méi)收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29
老師,增值稅的起征點(diǎn)適用于哪些?個(gè)體工商戶和企業(yè)適用啥?
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2022-07-05