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企業(yè)注銷時(shí),企業(yè)向法人的借款如何進(jìn)行帳務(wù)處理?
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2019-03-05
企業(yè)所得稅查帳征收和核定征收在帳務(wù)處理上有什么不同,公司是核定征收,沒有做帳,沒有相關(guān)報(bào)表,這樣可以不
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2018-05-21
成本與可變現(xiàn)凈值孰低法的具體處理是什么?對該處理方法進(jìn)行評價(jià)
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2023-10-27
老師 我們是一個新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個月認(rèn)證了 我們是一個新辦企業(yè) 你剛剛說認(rèn)證之后借管理費(fèi)用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計(jì)成待攤費(fèi)用 開辦費(fèi)嗎
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2016-12-03
老師,增值稅的起征點(diǎn)適用于哪些?個體工商戶和企業(yè)適用啥?
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2022-07-05
我區(qū)經(jīng)濟(jì)普查單位清查工作已進(jìn)入關(guān)鍵階段,請尚未進(jìn)行清查登記的單位和個體經(jīng)營戶派人攜帶營業(yè)執(zhí)照和公章于10月31日前,到經(jīng)濟(jì)普查清查登記受理點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)。對逾期未清查登記的,將依據(jù)《企業(yè)統(tǒng)計(jì)信用管理辦法》納入統(tǒng)計(jì)信用異常企業(yè)名單 老師 請問一下這個申報(bào)的時(shí)候需要填寫哪些資料額
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2018-10-29
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時(shí),會進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會引起如下會計(jì)分錄的變動: 1. 收回款項(xiàng)時(shí),會借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會計(jì)政策)。 這個處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
老師 我公司是核定征收的,工業(yè)企業(yè),2018年收入是24萬,可是銷售成本入賬少了,導(dǎo)致年末利索是14萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我原以為核定征收的稅務(wù)局不管成本費(fèi)用多少呢,導(dǎo)致利潤率太高了,有辦法補(bǔ)救嗎?
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2019-02-26
建筑企業(yè)工程項(xiàng)目簡易征收差額抵扣怎么理解,如何處理
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2018-09-11
小規(guī)模納稅人,3季度在稅務(wù)代開了8萬元增值稅專用票,自己并未開票,在季度末符合小微企業(yè)免征增值稅條件,那在稅務(wù)代開票時(shí)現(xiàn)金繳納的增值稅及附加稅怎么處理?
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2016-10-17
我想問的是認(rèn)定為一般納稅人是不是80萬的標(biāo)準(zhǔn),是根據(jù)增值稅發(fā)票來認(rèn)定,還是稅務(wù)局根據(jù)增值稅和建安發(fā)票的總額來認(rèn)定,我們是增值稅核定征收企業(yè)
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2015-11-24
小規(guī)模納稅購買防偽稅控盤,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。是這樣做分錄嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師,跨月不能抵扣的差旅費(fèi)怎么做會計(jì)分錄呀,之前是借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
今年新政策小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅的,銷售額不足30萬免征稅,如果當(dāng)初開普票的時(shí)候做了一筆借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(3個點(diǎn)),既然政策免征,那如何轉(zhuǎn)出這筆增值稅?
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2019-04-02
老師你好,個體經(jīng)營所得退稅不辦理可以嗎
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2019-06-12
營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進(jìn)材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項(xiàng)稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-22
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-28
醫(yī)療美容行業(yè)可以按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅?
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2019-11-29
老師您好:稅控盤年費(fèi)280會計(jì)分錄一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個分錄里,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27