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老師 我們是一個新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個月認(rèn)證了 我們是一個新辦企業(yè) 你剛剛說認(rèn)證之后借管理費(fèi)用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計成待攤費(fèi)用 開辦費(fèi)嗎
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2016-12-03
老師,簡易計稅方法計算增值稅的話,應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對嗎,是用不含稅銷售額來計算吧
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2016-04-25
老師,請問按照簡易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
個體戶不是核定征收,如果一個月開15萬的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
小規(guī)模納稅購買防偽稅控盤,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。是這樣做分錄嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師,跨月不能抵扣的差旅費(fèi)怎么做會計分錄呀,之前是借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣,是借:管理費(fèi)用,貸:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎,然后借:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時,下列說法中不正確的是(?。?。 A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
老師 我公司是核定征收的,工業(yè)企業(yè),2018年收入是24萬,可是銷售成本入賬少了,導(dǎo)致年末利索是14萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我原以為核定征收的稅務(wù)局不管成本費(fèi)用多少呢,導(dǎo)致利潤率太高了,有辦法補(bǔ)救嗎?
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2019-02-26
小規(guī)模納稅人,3季度在稅務(wù)代開了8萬元增值稅專用票,自己并未開票,在季度末符合小微企業(yè)免征增值稅條件,那在稅務(wù)代開票時現(xiàn)金繳納的增值稅及附加稅怎么處理?
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2016-10-17
公司直接將研發(fā)費(fèi)用做到管理費(fèi)用(管理費(fèi)用-研究費(fèi)用),就沒有后面研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用這個環(huán)節(jié)。這樣的做法可行嗎
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2018-11-13
企業(yè)所得稅,收到客戶支付的違約金是加還是減還是不加也不減,為什么謝謝!
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2019-05-12
求企業(yè)跨年度主營業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理:企業(yè)18年開具租賃收入增值稅普票1張,不含稅收入140萬元,增值稅7萬元,租賃期限17年至21年
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2019-06-14
醫(yī)療美容行業(yè)可以按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅?
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2019-11-29
老師您好,那個土地使用稅的稅源信息采集是稅務(wù)征管員采集嗎
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2020-04-19
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票外購貨物金額1000萬元。同月實現(xiàn)貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計算繳納?
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2023-09-28
少兒藝術(shù)教育行業(yè)企業(yè)怎么管理固定資產(chǎn)?
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2022-02-17
老師,增值稅的起征點(diǎn)適用于哪些?個體工商戶和企業(yè)適用啥?
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2022-07-05
老師您好:稅控盤年費(fèi)280會計分錄一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個分錄里,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
查詢?nèi)齻€主體增值稅一般納稅人,小規(guī)模納稅人,個人分別銷售兩個客體舊貨,自己使用過的固定資產(chǎn)對應(yīng)的增值稅征收率的法律原文,需要標(biāo)注出處
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2019-10-10
營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進(jìn)材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06