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我現(xiàn)在在糾結(jié)怎么做會計處理 百度上面都是說 支付:借:管理費用 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費--減免稅 貸:管理費用 但是我們公司的另外一個 支付:借:應(yīng)交稅費--減免稅 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--減免稅
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2019-05-08
老師請教個問題:營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
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2016-06-17
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
金稅盤入賬是不是這樣:購入時:借:管理費用580 貸:銀行存款580 抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費用 ,但是在做收入賬時每筆主營業(yè)務(wù)收入同時都計提了貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,在次月申報交納上月的增值稅額時,實際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
請問小規(guī)模季度沒超過30萬的,免征增值稅。免征的需要轉(zhuǎn)到收入嗎?
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2019-09-24
老師,我想問一下,小規(guī)模餐飲的核定征收,是不是增值稅也是核定征收???稅務(wù)根據(jù)實體店的規(guī)模每個月給規(guī)定交多少?
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2016-10-28
個體戶核定征收一個季度多少萬不交增值稅?
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2021-09-16
老師你好 核定征收 小規(guī)模 增值稅報表怎么填
1/3726
2019-07-15
老師好:公司被核定征收增值稅,所得稅后,還用不用做外賬了?謝謝
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2015-11-23
請問:建筑業(yè)簡易征收是所有的簡易征收都可以抵減分包增值稅,還是只限老項目可以抵減?
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2020-07-28
個體戶核定征收是增值稅和個稅都是核定的嗎?
1/2008
2019-12-18
個體戶核定征收,增值稅和個人經(jīng)營所得可以只核定一個嗎?還是兩個必須一起核定
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2019-07-26
當月增值稅有留底,但又存在簡易征收,申報表如何填立
1/1290
2015-11-24
老師剛接手一家服務(wù)業(yè)公司新開的,經(jīng)營范圍:其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項目);單位后勤管理服務(wù);其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項目);對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);受合法設(shè)產(chǎn)的餐飲企業(yè)委托對其進行管理(不含餐飲經(jīng)營);企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。不明,這種是什么行業(yè)的服務(wù),那又是開幾個點的票
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2020-03-09
**企業(yè)管理有限公司參照哪個行業(yè)做賬
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2023-04-05
為什么有些企業(yè)交社保的分錄是 借管理費用 其他應(yīng)收款貸銀行存款
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2017-10-22
企業(yè)17年是查賬征收,18年稅務(wù)局改成了核定征收,不知道現(xiàn)在對17年這塊的所得稅需要怎么處理呢?還是按查賬征收處理嗎?
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2018-05-26
老師,請問下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個點增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報表?
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2020-10-15
企業(yè)到政府交易中心進行招標的項目都需要有證書和簽章,現(xiàn)在按照要求花150元購買了“電子簽章”,這個應(yīng)該進“管理-辦公費-其它”還是“管理-信息系統(tǒng)維護費”?
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2020-12-22
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額174257.41的2%,請確認填寫是否正確
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2024-07-05