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小規(guī)模季度沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),呢我未交的增值稅是不是計(jì)入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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2020-04-08
請(qǐng)調(diào)整00003號(hào)卡片固定資產(chǎn)(奧迪轎車(chē))的原值。由于發(fā)生了車(chē)禍,因“車(chē)禍維修”使原值減少了7530元價(jià)值。不生成憑證
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2022-12-12
增值稅已經(jīng)申報(bào),發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
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2022-04-11
上年多計(jì)提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計(jì)入什么科目
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2024-02-24
出口免抵退增值稅,對(duì)應(yīng)附加稅不退,是不是不管我退多少增值稅,附加稅就是我當(dāng)時(shí)交出去增值稅的金額
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2024-10-15
請(qǐng)問(wèn)其他債券投資計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng),是公允價(jià)值減賬面余額還是公允價(jià)值減攤余成本?
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2019-09-02
請(qǐng)調(diào)整00003號(hào)卡片固定資產(chǎn)(奧迪轎車(chē))的原值。由于發(fā)生了車(chē)禍,因“車(chē)禍維修”使原值減少了7530元價(jià)值。不生成憑證。
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2023-12-19
債務(wù)重組期間,做會(huì)計(jì)分錄,債權(quán)人應(yīng)收賬款和債務(wù)人應(yīng)付賬款的分錄取值 分別是找公允價(jià)值還是賬面價(jià)值?
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2025-06-13
我想問(wèn)下增值稅有幾個(gè)稅種呀,那這個(gè)增值一般是怎么說(shuō)的,增值稅包含什么這么說(shuō)嗎 還是多少個(gè)稅率這樣
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2018-10-31
金融工具減值第一、第二階段:預(yù)計(jì)的信用損失用在資產(chǎn)負(fù)債表日寫(xiě)分錄嗎?借:資產(chǎn)減值損失 貸:信用減值準(zhǔn)備
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2020-02-12
現(xiàn)在公司進(jìn)口增值發(fā)票太多了,公司想交點(diǎn)增值稅。比如8月公司進(jìn)口一臺(tái)貨物,交了進(jìn)口增值稅,在8月份做賬:1、預(yù)付進(jìn)口增值稅,借:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 貸:銀行存款 2、購(gòu)貨,借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,等到10月份認(rèn)證該臺(tái)儀器的進(jìn)口增值稅發(fā)票,再把該貨物的進(jìn)口增值稅入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 不知道這樣可以不?
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2018-11-16
”工程物資減值“時(shí)為什么是計(jì)入”待處理財(cái)產(chǎn)損益“而不是計(jì)入”工程 物資減值準(zhǔn)備“我理解如下,如果不正確,是哪里不正確: 減值時(shí):(以下數(shù)據(jù)是舉例隨便寫(xiě)的),如工程物資100,而10%計(jì)提減值10 借: 資產(chǎn)減值損失 10 貸:工程 物資減值準(zhǔn)備 10 退庫(kù)工程物資20 借:原材料或庫(kù)存商品 20 工程物資減值準(zhǔn)備 10 貸:工程物資 20 存貨減值準(zhǔn)備 10(退庫(kù)同步結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的工程物資減值)
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2019-04-17
接受捐贈(zèng)收入(★★★) (1)確認(rèn)時(shí)間:按照實(shí)際收到捐贈(zèng)資產(chǎn)的日期確認(rèn)。 (2)確認(rèn)金額:接受捐贈(zèng)的非貨幣性資產(chǎn)的所得額=受贈(zèng)資產(chǎn)價(jià)值+由捐贈(zèng)企業(yè)代為支付的增值稅 受贈(zèng)非貨幣資產(chǎn)計(jì)入應(yīng)納稅所得額的內(nèi)容包括受贈(zèng)資產(chǎn)價(jià)值和由捐贈(zèng)企業(yè)代為支付的增值稅,不包括由受贈(zèng)企業(yè)另外支付或應(yīng)付的相關(guān)稅費(fèi)。 問(wèn)題:——老師,請(qǐng)問(wèn)“計(jì)入應(yīng)納稅所得額的內(nèi)容包括受贈(zèng)資產(chǎn)價(jià)值和由捐贈(zèng)企業(yè)代為支付的增值稅”這句話(huà)中的“和由捐贈(zèng)企業(yè)代為支付的增值稅”應(yīng)該改成“和由捐贈(zèng)企業(yè)支付的增值稅”才是正確的吧?
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2021-10-11
#提問(wèn)#老師,小規(guī)模的增值稅自己開(kāi)的普票用:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,進(jìn)那個(gè)項(xiàng)目呢?因?yàn)樽约洪_(kāi)的普票季度不超30萬(wàn)不交增值稅和附稅
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2019-08-15
同一控制下的長(zhǎng)投,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě), 貸方是付出對(duì)價(jià)的公允價(jià)值還是賬目?jī)r(jià)值, 如果和控制下的賬面價(jià)值乘以享受的份額有差異,記資本公積還是營(yíng)業(yè)外收入,
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2021-07-23
餐飲行業(yè)是免增值稅的、三月是免增值稅的我三月做了進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)、我4月把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成本銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)收入可以么?這是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)、那我增值稅減免的怎么做呢
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2020-05-05
為什么用貼現(xiàn)模式的時(shí)候,用200乘的是復(fù)利現(xiàn)值系數(shù),用利息也是乘以年金現(xiàn)值系數(shù)?不是資金流入等于流出,這個(gè)流出的錢(qián)不應(yīng)該是5年后付求的是終值嗎
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2020-04-12
A公司用7000萬(wàn)現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)B公司30%股份,取得投資時(shí)B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值是21000萬(wàn)元,這個(gè)21000萬(wàn)元的價(jià)值是B公司得到A公司的7000萬(wàn)的現(xiàn)金后的價(jià)值嗎?
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2018-12-31
采購(gòu)材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元、增值稅稅額為39000元,貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元的會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-04
老師,一般納稅人開(kāi)出的普票是正常繳納增值稅的吧?收到的進(jìn)項(xiàng)也是可以去沖抵之一個(gè)增值稅的吧。
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2021-12-28