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請(qǐng)調(diào)整00003號(hào)卡片固定資產(chǎn)(奧迪轎車(chē))的原值。由于發(fā)生了車(chē)禍,因“車(chē)禍維修”使原值減少了7530元價(jià)值。不生成憑證
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2022-12-12
增值稅已經(jīng)申報(bào),發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實(shí)還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
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2022-04-11
上年多計(jì)提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計(jì)入什么科目
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2024-02-24
出口免抵退增值稅,對(duì)應(yīng)附加稅不退,是不是不管我退多少增值稅,附加稅就是我當(dāng)時(shí)交出去增值稅的金額
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2024-10-15
請(qǐng)問(wèn)其他債券投資計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng),是公允價(jià)值減賬面余額還是公允價(jià)值減攤余成本?
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2019-09-02
請(qǐng)調(diào)整00003號(hào)卡片固定資產(chǎn)(奧迪轎車(chē))的原值。由于發(fā)生了車(chē)禍,因“車(chē)禍維修”使原值減少了7530元價(jià)值。不生成憑證。
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2023-12-19
債務(wù)重組期間,做會(huì)計(jì)分錄,債權(quán)人應(yīng)收賬款和債務(wù)人應(yīng)付賬款的分錄取值 分別是找公允價(jià)值還是賬面價(jià)值?
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2025-06-13
我想問(wèn)下增值稅有幾個(gè)稅種呀,那這個(gè)增值一般是怎么說(shuō)的,增值稅包含什么這么說(shuō)嗎 還是多少個(gè)稅率這樣
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2018-10-31
金融工具減值第一、第二階段:預(yù)計(jì)的信用損失用在資產(chǎn)負(fù)債表日寫(xiě)分錄嗎?借:資產(chǎn)減值損失 貸:信用減值準(zhǔn)備
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2020-02-12
沖紅增值稅專(zhuān)用發(fā)票的過(guò)程中(紅字增值稅稅專(zhuān)用發(fā)票信息填開(kāi))對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息 發(fā)票的代碼跟號(hào)碼是新的發(fā)票號(hào)碼,還是之前填錯(cuò)的發(fā)票號(hào)碼代碼
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2018-09-27
投資方支付金額小于丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值的份額,不是應(yīng)該以丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值的份額轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資的入賬價(jià)值嗎,差額確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
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2022-07-15
交易性金融資產(chǎn)出售時(shí)的公允價(jià)值與賬面余額之間的差額作為投資損益。 這句話里的 “賬面余額”怎么理解?是購(gòu)買(mǎi)時(shí)的交易性金融資產(chǎn)——成本 + 公允價(jià)值變動(dòng)值 相加的和嗎?
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2021-07-17
親們,問(wèn)下,匯算時(shí)的資產(chǎn)總額是用年度四個(gè)季度平均值之和,那第一個(gè)季度的季初值我知道是用年初數(shù),那第二個(gè)季度的季初值是三月末的數(shù)字還是四月末的數(shù)字呢
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2018-04-17
安裝工程比如要開(kāi)一個(gè)三萬(wàn)元的建安增值稅專(zhuān)票,需要提供多少比例的材料增值稅專(zhuān)票和多少比例的材料增值稅普票,多少比例的人工費(fèi)票,多少比例的費(fèi)用票構(gòu)成
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2019-05-27
老師好,我們4月份繳了一個(gè)20000的增值稅,這個(gè)增值稅是去年10月已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是稅局要求轉(zhuǎn)出交稅的,請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的銀行繳納增值稅附加稅的科目怎么寫(xiě)?
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2020-06-13
現(xiàn)在公司進(jìn)口增值發(fā)票太多了,公司想交點(diǎn)增值稅。比如8月公司進(jìn)口一臺(tái)貨物,交了進(jìn)口增值稅,在8月份做賬:1、預(yù)付進(jìn)口增值稅,借:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 貸:銀行存款 2、購(gòu)貨,借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,等到10月份認(rèn)證該臺(tái)儀器的進(jìn)口增值稅發(fā)票,再把該貨物的進(jìn)口增值稅入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 不知道這樣可以不?
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2018-11-16
”工程物資減值“時(shí)為什么是計(jì)入”待處理財(cái)產(chǎn)損益“而不是計(jì)入”工程 物資減值準(zhǔn)備“我理解如下,如果不正確,是哪里不正確: 減值時(shí):(以下數(shù)據(jù)是舉例隨便寫(xiě)的),如工程物資100,而10%計(jì)提減值10 借: 資產(chǎn)減值損失 10 貸:工程 物資減值準(zhǔn)備 10 退庫(kù)工程物資20 借:原材料或庫(kù)存商品 20 工程物資減值準(zhǔn)備 10 貸:工程物資 20 存貨減值準(zhǔn)備 10(退庫(kù)同步結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的工程物資減值)
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2019-04-17
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)小規(guī)模的增值稅表的第10項(xiàng),還包含在稅局代開(kāi)的已經(jīng)交過(guò)增值稅的那個(gè)不含稅收入嗎?
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2017-10-18
付給中國(guó)農(nóng)行澳門(mén)分行的利息,付的代扣代繳的增值稅及附加稅,代扣代繳的增值稅及附加怎樣做分錄
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2021-05-21
老師 情況是這樣的,我們公司是農(nóng)藥代理的,農(nóng)藥是免增值稅的,請(qǐng)教一下,免征增值稅的商品,所得稅免嗎?
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2019-09-03