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今年所得稅季報(bào),能彌補(bǔ)上年度虧損嗎,能彌補(bǔ)的話,那我就不用計(jì)提所得稅了吧
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2023-03-10
公司為個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付印花稅及個(gè)人所得稅,費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
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2021-11-29
以前年度虛開普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補(bǔ),不用補(bǔ)所得
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2020-08-17
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計(jì)提是吧?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
是一般納稅人,每季度納稅所得額是70萬,一年280萬左右,家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),員工月工資兩千,經(jīng)營所得一個(gè)月是4500,還用報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時(shí)怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
個(gè)稅按月預(yù)繳時(shí),需要合按綜合所得算嗎?還是只有年度匯算清繳才用綜合所得?
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2020-07-17
老師計(jì)提所得稅為什么試借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?是不是搞錯(cuò)了
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2017-10-18
民間非盈利機(jī)構(gòu)沒有所得稅費(fèi)用科目,那計(jì)提的應(yīng)交所得稅對方科目記哪里呢?
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2018-01-03
已知收入150萬,費(fèi)用50萬,然后按1.25%的所得稅稅負(fù)交所得稅,怎么推算出利潤總額
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2019-05-23
老師,,銷售費(fèi)用-會(huì)展服務(wù),在所得稅匯算中填在期間費(fèi)用的哪個(gè)欄次?是廣宣費(fèi)還是其他?
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2021-05-10
老師,請問我交8月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
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2021-09-11
17. 個(gè)人投資者從其投資的企業(yè)(不是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè))借款,在借款年度終了后既不歸還,又未用于生產(chǎn)經(jīng)營的,其未歸還的借款應(yīng)當(dāng)繳納“個(gè)人所得稅”,適用的稅目是( )。 A、工資薪金所得 B、勞務(wù)報(bào)酬所得 C、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 D、利息、股息、紅利所得
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2018-12-05
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師:咨詢個(gè)問題:總公司的車輛調(diào)給分公司使用,分公司需要承擔(dān)車輛的所有費(fèi)用,該費(fèi)用是否可以入分工的的費(fèi)用成本,可否在所得稅前扣除?分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好,想問下個(gè)體工商戶,繳納老板個(gè)人所得稅,和平時(shí)所說的個(gè)人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎,用不用算兩份。還是老板的個(gè)人所得稅算減除費(fèi)用時(shí)已經(jīng)相當(dāng)于算匯算清繳了,如果是的話像那個(gè)專項(xiàng)扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎? 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
小規(guī)模納稅,請問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補(bǔ)計(jì)提 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤表上嗎?
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2018-03-19