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是一般納稅人,每季度納稅所得額是70萬,一年280萬左右,家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個人獨資企業(yè),員工月工資兩千,經(jīng)營所得一個月是4500,還用報個人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對于這項資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
個稅按月預(yù)繳時,需要合按綜合所得算嗎?還是只有年度匯算清繳才用綜合所得?
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2020-07-17
老師計提所得稅為什么試借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?是不是搞錯了
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2017-10-18
民間非盈利機構(gòu)沒有所得稅費用科目,那計提的應(yīng)交所得稅對方科目記哪里呢?
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2018-01-03
已知收入150萬,費用50萬,然后按1.25%的所得稅稅負交所得稅,怎么推算出利潤總額
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2019-05-23
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設(shè)備 經(jīng)驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
3上丙公司20X1年12月31日首次計提壞賬準備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計提壞賬準備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項,丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2022-10-27
老師,個人獨資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個人的卡上扣的,我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎? 計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅。 繳納時 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款~老板個人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費用
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2020-03-15
老師您好,請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用,借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎?審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的,應(yīng)交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
老師,,銷售費用-會展服務(wù),在所得稅匯算中填在期間費用的哪個欄次?是廣宣費還是其他?
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2021-05-10
研究所取得科技成果獎勵收入后是否需要繳納企業(yè)所得稅,研究所屬于事業(yè)單位,該獎金用于獎勵員工,員工是否需要繳納個人所得稅?
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2019-01-15
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
1/1053
2021-12-22
老師,三月份個稅申報匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
老師,這題調(diào)整當期業(yè)務(wù)為什么是借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅費用 我知道這是當期業(yè)務(wù),所以本來正確的分錄是:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費用,那調(diào)整完整之后的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不需要寫上去嗎
1/1407
2019-08-24
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的,借,銀行存款,貸,所得稅。同時,借,所得稅,貸,利潤分配-未分配利潤,這種退企業(yè)所得稅,不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
1/110
2022-04-07
所得稅的稅負率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎?還是算出來的利潤乘以15%我實際要繳納的所得稅去除?
1/1202
2018-07-10
請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
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2019-06-17
老師,去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,沒有計提借所得稅費用貸銀行存款這個計提分錄,今年所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢
1/1077
2019-05-17