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這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資,預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
2019年所得稅計提少了,2020年1月份補(bǔ)計提的,那么2020年做2019年的所得稅匯算清繳時需要怎么處理嗎
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2023-03-09
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬,所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
老師,去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實(shí)際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費(fèi)用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費(fèi)用                 1285 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
填年報時前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
1/1617
2018-05-18
老師 年報利潤表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填?。?/span>
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2020-05-12
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎?就是每個季度累計,年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎?
1/868
2019-05-07
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎?
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2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫,怎么填寫
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2020-04-21
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費(fèi)用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
老師,我想問下申報21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫
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2022-03-14
你好老師,我上年度虧損,這個季度盈利了,季度所得稅申報是不是可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損?還是按這個季度的盈利預(yù)繳所得稅,等到明年匯算清繳時再彌補(bǔ)?
1/557
2019-04-11
你好,我公司是新開的,這幾個月都是0報稅的,沒有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表
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2020-01-07