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您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報(bào)因?yàn)闆](méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一直都是0申報(bào),現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫(xiě)零,申報(bào)不了,怎么辦
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2020-03-06
請(qǐng)問(wèn)4季度所得稅季報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,成本,本年累計(jì)額是填寫(xiě)4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
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2020-01-15
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計(jì)的金額還是第四季度的
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2019-01-11
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí) 報(bào)表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
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2020-05-11
老師好,本年利潤(rùn)是519735.63元,應(yīng)納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計(jì)算,幫我算下,應(yīng)納多少所得稅
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2020-01-07
老師,去年12月份沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實(shí)際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額,這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ?
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來(lái)彌補(bǔ)今年多交的企業(yè)所得稅,那我會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表,現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅,風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好,問(wèn)一下,利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi),但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)?
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額,不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額?
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2021-08-22
我司是核定征收的,我填寫(xiě)所得稅鑒定表,上年所得稅額我就填17年交的所得稅,包括匯算清繳那部分也加進(jìn)去嗎?
1/490
2018-03-10
2016年會(huì)計(jì)上確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅費(fèi)用三者什么關(guān)系?
1/1663
2017-06-14
老師,我們?cè)?019年12月計(jì)提所得稅1000元, 再2020年進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)嶋H繳納所得稅370元, 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是???
1/779
2020-06-19
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫(xiě)說(shuō)明,這個(gè)該怎么寫(xiě),咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財(cái)稅[2019]13號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第2號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第3號(hào))假如應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么算的
1/18483
2019-01-23
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)工商年檢的報(bào)表中,企業(yè)所得稅,是2018年實(shí)際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤(rùn)計(jì)算得出的所得稅金額?
3/708
2019-04-16
求問(wèn)!?。。?1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25