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怎么0申報(bào)增值稅和附加稅
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2021-03-10
我們是小規(guī)模納稅人,差額征稅,這個(gè)季度開了400000的票,扣除額392000,我們報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表和附列資料兩個(gè)都報(bào)還是只報(bào)附列資料?
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2020-07-08
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅季報(bào)無(wú)票收入填在哪一欄呢?我打開增值稅申報(bào)表都是自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)
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2022-04-19
麩皮是免征增值稅,我們給別人開具了發(fā)票,增值稅申報(bào)表需要選擇免稅性質(zhì),選哪一個(gè)
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2024-05-14
老師,我這個(gè)月只有購(gòu)稅控盤的480元,在附表四填列了,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也填列了,現(xiàn)在主表填列了二十三欄,保存不上一直提示未獲取正確的備案信息,怎么回事?
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2019-12-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒(méi)有變化
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2017-04-10
我在填一般納稅人申報(bào)表時(shí),想把3月份繳納的稅控服務(wù)費(fèi)280元抵扣了,在增值稅減免申報(bào)表填列了,但是附表四自動(dòng)帶不進(jìn)去,也填補(bǔ)進(jìn)去。我保存時(shí),提示增值稅減免申報(bào)表減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項(xiàng)目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項(xiàng)目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
老師:我的報(bào)表增值稅留底稅額,與申報(bào)表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
一般納稅人因3月的收入在4月申報(bào),未在3月做未開票處理,需調(diào)整2萬(wàn)元左右的增值稅,及附加稅費(fèi),調(diào)整申報(bào)表之后,有留抵1.9萬(wàn)元左右,請(qǐng)問(wèn),怎樣做賬處處理
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2019-10-18
現(xiàn)金流量表是7.1-31的,7月份有需要交增值稅(就是抵扣后,銷項(xiàng)有多的,附加稅也申報(bào)了的),這里的支付的稅費(fèi) 怎么是負(fù)數(shù)呢?這是什么情況?
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2017-09-07
城建稅、教育費(fèi)附加申報(bào)表中:本期銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷售額,這一欄填寫的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
我是房開企業(yè)的,我司每個(gè)月都有預(yù)繳增值稅,是填主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額 ,還是填 附表里稅額抵減情況表?
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2020-02-18
那季度的國(guó)稅申報(bào)表,也要附在6月的憑證后面嗎?就是說(shuō)6月既有月報(bào)表也有季度報(bào)表都要附上嗎?
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2021-07-28
小微企業(yè)一個(gè)季度開了4萬(wàn)多的票需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?附列資料需要填寫嗎?怎么填寫吶 小微企業(yè)免稅銷售額沒(méi)有超過(guò)限額附列資料怎么填寫,免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬(wàn)元的填申報(bào)表時(shí),填寫哪一欄?規(guī)模納稅人,收入都在10萬(wàn)以下,附列資料哪張表要填嗎?還是只用填寫主表?
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2022-04-12
附表四 減免稅申報(bào)表 沒(méi)有涉及 是不是就不用填寫 也不管? 減免稅申報(bào)表主要填什么的老師
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2022-12-29
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
本月增值稅留抵,280元的航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)。需要在附表四中填寫嗎
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2022-04-08
第一次填報(bào)增值稅退稅表,已經(jīng)在上個(gè)月上傳的退稅申請(qǐng),也成功了,但是增值稅表格里一直都是零申報(bào)的,這個(gè)月報(bào)9月份的增值稅,但我在表填寫退稅金額后,不通過(guò),不知道是怎么原因
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2021-10-10
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),免征增值稅應(yīng)填列哪一欄
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2020-03-21