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進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后全額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出可以不體現(xiàn)在賬面上只體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎?
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2021-01-14
老師,稅控盤280元申報(bào)時(shí)怎么在增值稅申報(bào)表里邊沒有減掉呢,是哪里填的不合適嗎
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2023-05-09
小規(guī)模稅控盤服務(wù)費(fèi)退回,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 如果需要轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表又需要如何填報(bào)
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2022-04-08
請教企業(yè)招用失業(yè)再就業(yè)人員抵減增值稅的政策(財(cái)稅2019.22號文),申報(bào)增值稅主表時(shí)怎么填?
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2019-07-08
用公司的產(chǎn)品招待客戶,該商品的成本為1萬元,售價(jià)為2萬元。會計(jì)上不確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)表和所得稅各是怎么申報(bào)呢
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2020-12-22
增值稅報(bào)表?。。。。。。。?!1增值稅報(bào)表19新的怎么填啊
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2019-04-10
3月的增值稅報(bào)表,為什么銷項(xiàng)稅額不對,還能成功申報(bào)?有個(gè)6%稅率的簡易辦法計(jì)稅的銷售額,然后銷項(xiàng)稅額是一般計(jì)稅的稅額,這樣錯(cuò)誤的申報(bào)表,居然上報(bào)成功,導(dǎo)致增值稅報(bào)表是錯(cuò)的,那么我5月份發(fā)現(xiàn)了可以更正增值稅申報(bào)表嗎
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2023-05-15
《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》這個(gè)表要怎么填啊,我在報(bào)增值稅時(shí)不填的話不能申報(bào)
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2018-06-09
公司零申報(bào),為何增值稅、所得稅、附加費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)都保存成功了,但再查詢還是沒有申報(bào)呢?其它的報(bào)表為何能申報(bào)成功呢?報(bào)表上的報(bào)稅人名字和聯(lián)系方式為何也輸不上呢?
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2018-10-05
收到的退附加稅,利潤表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不通過,怎么辦
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2023-10-18
老師,增值稅發(fā)票上加起來是156.42,它是三張發(fā)票,尾數(shù)都4舍5入了,多了一分錢,而增值稅納稅申報(bào)表上是加起來自動計(jì)算出156.41元。這個(gè)怎么弄??!申報(bào)表上能改成156.42嗎?
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2016-10-17
老師,土地增值稅納稅申報(bào)表四怎么填呀,我們是生產(chǎn)企業(yè)這月突然有這個(gè),我們是小微企業(yè),注冊后一年,一直沒運(yùn)營,也沒開發(fā)票,沒業(yè)務(wù)。
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2021-04-01
老師在嗎?小微企業(yè)本月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票金額7742.72稅額232.28合計(jì)金額7975元,開票時(shí)交了232.28元的稅,本月增值稅納稅申報(bào)表怎樣填?是代開的,是不是1填7742.72。12填232.28元?交了232.28元的稅,是不是填到12里?
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2016-04-13
向老師請教一下: 申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)沒有歸集進(jìn)來,但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了,已經(jīng)有記錄在里面,只是申報(bào)的時(shí)候沒有顯示當(dāng)時(shí)也沒有手動輸入進(jìn)去,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么放進(jìn)去?如何處理啊!已經(jīng)跨越了
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2019-09-06
增值稅已零申報(bào)成功 附加稅為什么申報(bào)不成功 提示附加稅已申報(bào)
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2019-05-10
請問老師!這個(gè)表格是不是不需要填,,它是自動統(tǒng)計(jì)其他附表的數(shù)據(jù)啊?
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2020-04-26
小規(guī)模這個(gè)季度稅控盤自開了專票含稅49990,增值稅1456.02,普票含稅2795.86,增值稅81.43,1.現(xiàn)在是增值稅全免還是只免普票?2.圖1.2我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模申報(bào)表是只免了普票的增值稅,但是申報(bào)表本年累計(jì)金額和我利潤表主營業(yè)務(wù)收入不一致。差額正好是免的增值稅81.43的普票收入。3.圖3.4手動改申報(bào)表后,又全額納稅,具體怎樣是對的
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2019-01-12
老師,我這個(gè)月只有購稅控盤的480元,在附表四填列了,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也填列了,現(xiàn)在主表填列了二十三欄,保存不上一直提示未獲取正確的備案信息,怎么回事?
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2019-12-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒有變化
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2017-04-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報(bào)增值稅時(shí),填在表幾的哪項(xiàng)里?
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2018-12-13