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上海崇明區(qū)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不到10萬元,屬于免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額這兒嗎
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2019-04-09
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報(bào)國稅報(bào)表時(shí),我們公司有自開的增值稅普票和自開的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)填寫的時(shí)候是否需要分開填寫,還是直接光填寫增值稅普票的不含稅的銷售額
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2018-07-03
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(主表+所有附表)是不是就是增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-12-25
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫么
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2022-05-02
如果按照通過稅控機(jī)打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報(bào)申報(bào)表時(shí),于報(bào)表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表?
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2016-12-02
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅,現(xiàn)在需要更正已申報(bào)增值稅報(bào)表,應(yīng)該在那一列填寫相應(yīng)的減免銷售額呢?
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2021-09-24
老師我們是小規(guī)模納稅人,政府補(bǔ)助收入金額免增值稅對(duì)嗎?在增值稅申報(bào)表要填入哪里?,還有企業(yè)所得稅不免征對(duì)嗎?
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2020-01-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)? 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
小規(guī)模季度開票小于30萬,本就免增值稅,3月開的是一個(gè)點(diǎn)的,這相差的兩個(gè)點(diǎn)需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元,這個(gè)14.6萬元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
季報(bào)增值稅,一月有筆收入,二三月沒有表填對(duì)不對(duì)這個(gè)表要不要填
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2017-04-10
協(xié)會(huì)增值稅入股備案好了,增值稅申報(bào)時(shí)本期免稅額需要填寫嗎
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2018-04-13
12月15日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元,增值稅為3120元,運(yùn)輸費(fèi)700元,包裝費(fèi)300元,入庫前挑選整理費(fèi)用200元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,請(qǐng)完成購入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-18
老師,申報(bào)表格留存,增值稅0申報(bào),需要把所有表格打印,還是只要主表打?。?/span>
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2019-10-09
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國稅“增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開增值稅專票收入視同銷售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫銷項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報(bào)表嗎?除了基本的會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
小規(guī)模4到6月份季度申報(bào),含稅收入不超過30萬,稅率因?yàn)橐咔?%減按1%征收,欣慰收取不超30萬,不用交增值稅,但是增值稅報(bào)表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15