国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,我剛問(wèn)了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說(shuō)一下我們這邊的情況,去年12月的開(kāi)票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
1/380
2022-03-07
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無(wú)增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
1/425
2020-06-09
營(yíng)改增后國(guó)稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測(cè)算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來(lái)的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
1/598
2017-01-03
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫(xiě)三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷(xiāo)售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫(xiě)說(shuō)明如下: 1.納稅表出口銷(xiāo)售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷(xiāo)售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
1/2831
2020-01-08
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時(shí)候開(kāi)始做?從哪填表?是像申報(bào)增值稅那樣打開(kāi)地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報(bào)增值稅的網(wǎng)站,沒(méi)發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
1/1305
2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月代開(kāi)了發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅和附加稅,在申報(bào)的時(shí)候附加稅申報(bào)表數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負(fù)數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
1/1130
2019-01-09
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄,公司沒(méi)有繳納過(guò)增值稅
1/1140
2019-04-15
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開(kāi)票的金額填寫(xiě)了增值稅納稅申報(bào)表,填寫(xiě)的銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
1/858
2017-07-13
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒(méi)有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒(méi)填報(bào)。謝謝
1/739
2019-03-06
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅,現(xiàn)在需要更正已申報(bào)增值稅報(bào)表,應(yīng)該在那一列填寫(xiě)相應(yīng)的減免銷(xiāo)售額呢?
9/505
2021-09-24
老師我們是小規(guī)模納稅人,政府補(bǔ)助收入金額免增值稅對(duì)嗎?在增值稅申報(bào)表要填入哪里?,還有企業(yè)所得稅不免征對(duì)嗎?
1/975
2020-01-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)? 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門(mén)診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
1/908
2018-10-17
小規(guī)模季度開(kāi)票小于30萬(wàn),本就免增值稅,3月開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的,這相差的兩個(gè)點(diǎn)需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
1/798
2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普票發(fā)票14.6萬(wàn)元,這個(gè)14.6萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
2/558
2021-10-13
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),我們公司有自開(kāi)的增值稅普票和自開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)填寫(xiě)的時(shí)候是否需要分開(kāi)填寫(xiě),還是直接光填寫(xiě)增值稅普票的不含稅的銷(xiāo)售額
1/562
2018-07-03
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
13/383
2023-10-18
老師你好 小規(guī)模企業(yè)季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn) 有開(kāi)過(guò)專(zhuān)票 但是在開(kāi)專(zhuān)票時(shí)增值稅和城建稅一起交了 那個(gè)附加申報(bào)表要怎么填啊 是填0還是填增值稅然后再填減免之類(lèi)的
1/634
2020-01-12
本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額差額部分填寫(xiě)在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
1/1484
2021-04-21
怎樣申報(bào)納稅申報(bào)中增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
1/760
2015-10-12
怎樣申報(bào)納稅申報(bào)中增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
1/757
2015-11-15